你好,可以的。操作没问题

老师,我们是商贸公司,一般纳税人,需要支付货款的时候都是法人或者其他人把货款转进公账,然后在从公账转到其他公司,然后在收到票,这三步是不是这样做账: 其他人转账: 借:银行存款 贷:其他应付款-股东 公账转其他公司 借:应收账款-客户 贷:其他应付款-股东 收到票 借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应收账款-客户
1.法人提取备用金借:其他货币资金-微信贷:其他应付款-法人2.购买产品或报销费用借:库存商品/管理费用应交税费贷:其他货币资金-微信3.销售商品借:其他应付款-法人贷:主营业务收入应交税费
1.法人提取备用金借:其他货币资金-微信贷:其他应付款-法人2.购买产品或报销费用借:库存商品/管理费用应交税费贷:其他货币资金-微信3.销售商品借:其他应付款-法人贷:主营业务收入应交税费这样合理吗
老师 公司取得无票收入,借:其他应付款贷:主营业务收入 应交税费~应交增值税销项,这个分录借:其他应付款怎么理解
老师我们应收款打到私人账户然后私人账户又给公司。做帐是不是 借:库存现金,贷:其他应收款,借:其他应收款 贷:主营业务收入,贷:应交税费—应交增值税—销项税
请问老师,新的增值税法,之前人力资源差额5%现在是不是1%呀
老师在申报增值税季报的时候 ,计提的增值税金额比税务申报表系统核算出来的金额少0.02 ,是在增值税申报表第18行本期应纳税额减征表里面直接加0.02 ?还是在账上重新做一笔分录来调账?
请问老师,增加发票额度有什么要求,一般怎么申请比较好通过,有没有什么风险需要注意
老师,四季度财务报表期末余额和年度财务报表期末余额对应数据是不是应该一致?代账公司报的季报和年报中其他应付款期末余额数据不同,是不是弄错了?还是正常的?还有四季度利润表中营业收入和年报中营业收入本年累计金额也不一致,是错了吗?谢谢老师
请问个体户查账征收,老板从公司账上拿走利润怎么做分录?
股权转让转让方怎样申报印花税和个税
请问,单位员工工资发包给劳务公司,员工需要申报个人所得税吗?
你好,老师,24年附加税多计提了,现在如何处理,会计分录怎么做
老师,公司团建费怎么做账,还需要过度应付职工薪酬科目吗
老师,1月份离职,员工承担补缴1月份社保,那公司断交社保是不是1月底或者2月初断交都可以的
谢谢老师
你好,不用客气的了。