你好,可以的。操作没问题
老师,我们是商贸公司,一般纳税人,需要支付货款的时候都是法人或者其他人把货款转进公账,然后在从公账转到其他公司,然后在收到票,这三步是不是这样做账: 其他人转账: 借:银行存款 贷:其他应付款-股东 公账转其他公司 借:应收账款-客户 贷:其他应付款-股东 收到票 借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应收账款-客户
1.法人提取备用金借:其他货币资金-微信贷:其他应付款-法人2.购买产品或报销费用借:库存商品/管理费用应交税费贷:其他货币资金-微信3.销售商品借:其他应付款-法人贷:主营业务收入应交税费
1.法人提取备用金借:其他货币资金-微信贷:其他应付款-法人2.购买产品或报销费用借:库存商品/管理费用应交税费贷:其他货币资金-微信3.销售商品借:其他应付款-法人贷:主营业务收入应交税费这样合理吗
老师 公司取得无票收入,借:其他应付款贷:主营业务收入 应交税费~应交增值税销项,这个分录借:其他应付款怎么理解
老师我们应收款打到私人账户然后私人账户又给公司。做帐是不是 借:库存现金,贷:其他应收款,借:其他应收款 贷:主营业务收入,贷:应交税费—应交增值税—销项税
可不可以月末根据开出去的发票一统一做主营业务收入,再根据收到的发票统一做主营业务成本
劳务费怎么扣个税,请详细点?
小规模30万免缴税。30万指的是含税价的总销售额吗?
在国外采购的样品,后期哪些税是可以申请退还的?
注册资本原来是400万,然后降资成100万,账面上做了8万多,现在账面上是不是不用管,他又没超100万?
酒店行业,装修费用400万,入什么科目,怎么做分录
老师您好,请问有财务报表模板嘛,有公式的勾稽关系的?
老师6月份会计走的,1.借应付职工薪酬-工资薪金 贷:银行存款 2.计提,借:管理费用-工资薪金 贷:应付职工薪酬-工资。8月份发现把劳务费走了工资里了,这个月又调整,借管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资。这样对吗
原价出售固定资产,造成收入差异原因怎么说明呢?增值税是开票收入我知道,但是计入所得税的收入是0吗?我差了这笔账没有进营业外收入科目
股权实缴到变更股权比不实缴到位那个有优势
谢谢老师
你好,不用客气的了。