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老师,我们小规模我6月开具一张发票2000,然后又红冲了2000这张发票,,这种情况,还需要做一正一反分录吗,还是无需做账,不用管就行

2025-06-25 10:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-06-25 10:07

 是无需做账,不用管就行了

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 是无需做账,不用管就行了
2025-06-25
您好 正数和负数发票还需要入账
2021-06-22
你好 对的 是这么做的
2021-11-19
你们已经勾选抵扣没呢?
2024-06-11
你好,成本不用动, 借应收帐款负数贷主营业务收入负数,应交税费负数, 然后做一个正数发票的借应收账款贷,主营业务收入应交税费。
2021-06-19
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齐红老师 | 官方答疑老师

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