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老师您好,我想咨询一下: 我公司与物流公司结算运费,前期结算300万,物流公司开票300万,我公司报销运费300万,付款300万,后发现给物流公司多报销多支付250万,针对这250万: 1)其中200万,在后期我公司与物流公司结算的运费中进行核减,例如我公司后期发生运费220万,物流公司仅开具20万发票,我公司报销运费20万,付款20万 我公司入账:借,运费20万,贷,应付20万 2)剩下的50万,从我们集团总公司与该供应商账面中的合同履约保证金中扣除 集团公司入账:借,其他应付款50万(供应商),贷,其他应付款50万(我公司) 我公司入账:借,其他应收款50万(集团公司),贷,运费50万 麻烦老师看一下以上账务处理是否正确?另外从集团公司扣除的50万我公司核减了运费,是否需要供应商开具红票进行支撑?

2025-06-25 10:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-06-25 10:57

对的是的,需要给你开负数50万。而且得需要出委托书,集团委托你们付款给物流公司的证明。

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快账用户8018 追问 2025-06-25 10:59

就是说需要提供三方债权债务转让协议是吗?

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快账用户8018 追问 2025-06-25 11:00

另外老师,如果发票和协议都齐全,账务处理有问题吗?

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齐红老师 解答 2025-06-25 11:03

是的对的,没有问题呀,正确的。

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2025-06-25
对的是的,需要给你开负数50万。而且得需要出委托书,集团委托你们付款给物流公司的证明。
2025-06-25
您好!很高兴为您解答,请稍等
2023-03-26
同学您好,您还生产的是吧,那制造费用就转到生产成本里面,借生产成本贷制造费用
2020-12-08
你好!这个应该是其他应付款才合适啊。相当于老板代付
2023-03-14
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