你好,你是少记了这笔凭证,你就直接写进去就好了。
小规模纳税人注册资金实际缴纳200万,老板这几年都是自己报税,没做帐。没有在报表体现这个200万的注册资本。所有报表都是0申报,现在从新接手这个公司账务,文文老师说可以从新做账,把注册 资本加上去,那初始银行存款有200万,但是现在已经没钱了,老板又不能提供银行流水。那这个200万怎么处理
企业股东从20年9月到21年1月陆续给公司对公账户转入投资款200多万,记账的时候当成无票收入的收款入账了,借:银行存款200万,贷:主营业务收入200万。是免税商品。现在发现这笔款是投资款,该怎么做账务处理?有什么风险?
你好,上个月收到了a公司一笔借款10万。然后会计分录是借,银行存款,贷,其他应付账款。这个月与a公司合作给我们这边支付了一个二百万的项目,但是上个月还欠贵公司10万,贵公司直接从这个项目的200万金额扣除,打款进来190万。这个账务,会计分录是借,银行存款190万。其他应付款10万,贷,主营业务收入200万。那我们就得给他们开200万的发票,那会计分录怎么写呀?算是这个项目账务结束了呀?
老师您好,我公司是一个资产管理公司,去年底收到了一笔土地租金,是要支付给农场的,借:银存200万,贷:其它应交款 200万,年底的时候,同事记账记成了借:主营业务成本 200万,贷:银存200万,,今年他发现其它应交款还有余额,又做了借:其他应交款 200万,贷:以前年底损益调整 200万,这样做是对的吗?
老师您好,我公司是一个资产管理公司,去年底收到了一笔土地租金,是要支付给农场的,借:银存200万,贷:其它应付款 200万,年底的时候,同事记账记成了借:主营业务成本 200万,贷:银存200万,,今年他发现其它应交款还有余额,又做了借:其他应付款 200万,贷:以前年底损益调整 200万,这样做是对的吗?
有一款是人社局拨款2268元。 其中要支出1368元培训费对方给开票。 还剩900元留存企业,因前期支付了一个1050元,350*3人,还剩150元由企业自己担负这个对方也已经开票 这个分录这样做递延收益还差900没有转出去呀,请老师帮更正一下
老师你好,如果销售行业一般纳税人开出去的专票是13个点,那开出去的普票可以开3个点的吗
老师,商贸公司开给建筑公司的发票,建筑公司要求备注,开票的时候忘记备注了,可以不备注吗
老师,我们从外边找机构做研发专利的费用计入什么科目
消毒柜一般按照几年提折旧啊老师
老师,去年我们收到的玉米发票抵扣了,销售也开给另外一个公司了,现在税务局查到之前的发票要做转出,那开出的销项也得冲红吧,那这个税款要补交上,销项怎么调整
装修公司假如原来与甲方签订合同金额50万元,结算额53万,后来因投标问题,甲方要扣我们10万违约金,我方也同意他们扣款,我们已给甲方开票42万,违约金在这个项目里扣6万,在另一个项目里扣4万,我们请款甲方要求提供全额发票,我们能给开53万的发票吗?还是开47万的发票,再补开5万发票就可以了?这种情况怎么处理?
还是不明白印花税,在税务软件能自动生成吗
市场监督管理局让准备年报和年度财务报表,年报不是财务报表吗?
老师你好 请问,归集公司人工成本,取数是取那个数据,是工资表上的实付金额数和社保、公积金单位部分,还是应付工资+社保、公积金单位部分
那我从哪一年开始写,现在我要上传23年的年报财务报表,这个不平呀
你好,正常来说你如果只是漏做了一笔凭证的话是不会不平的。