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老师,我们有个中间商客户一直是按不含税单价发货和入账的,等第三方要票的时候再开,不要就不开了,所以一直的凭证都是借应收账款,贷主营业务收入。那期间开票的话怎么入账?借应收账款,贷应交税费-销项税就行?不管主营业务收入这块。还是等货款全部结清在入账?

2025-06-25 14:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-25 14:48

下午好亲!只是这样记的账,但并没有做无票收入申报是吧

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齐红老师 解答 2025-06-25 14:50

等结算货款或者开票时候再确认收入吧

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快账用户3733 追问 2025-06-25 15:05

老师,车间员工有基本工资,每月也有餐补,每月餐补金额都不一样,那么核算成本的时候是基本工资加上餐补和社保一起记入工人工资吗

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齐红老师 解答 2025-06-25 15:08

计入应付职工薪酬-福利费,不计工资薪金

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快账用户3733 追问 2025-06-25 15:08

那核算成本的时候餐补这部分要算吗?

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齐红老师 解答 2025-06-25 15:09

要算的,只是不叫它工资,叫福利费

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可以的,内账可以这样区分
2020-08-01
对的,是的,是这么做的也可以, 你提前收取的业务没有发生应收账款在贷方有余额,不就是表示提前收到的?
2023-03-16
税款下个季度初报税时缴纳。
2021-10-26
你好,这种情况实际工作中是可以的
2022-06-20
你好很高兴为你解答您处理的正确没有问题
2021-04-17
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