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来发票冲暂估的分录怎么做?

2025-06-25 20:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-25 20:48

你好,你当时的暂估怎么做的?

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快账用户2936 追问 2025-06-25 20:49

当时是借:主营业务成本 贷应付账款-暂估

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齐红老师 解答 2025-06-25 20:53

借应付账款 借主营业务成本负数 借主营业务成本 应交税费应交增值税进项 贷应付账款

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相关问题讨论
你好,你当时的暂估怎么做的?
2025-06-25
你好同学,您暂估成本的凭证是怎么写的?是借主营业务成本儿,然后贷应付账款暂估吗?
2022-03-21
暂估入库 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商   利润分配-未分配利润(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款
2024-06-13
同学你好,暂估的冲了,再按发票做借原材料 专票做进项税贷银行存款/应付账款
2022-01-15
您好, 把暂估做负数分录
2024-01-15
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