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原建筑原值20万,现拆除一部分,拆除费用15000,这进什么科目

2025-06-25 15:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-25 15:55

你好,这个进入在建工程里面。

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快账用户6177 追问 2025-06-25 15:55

然后在在咋弄转固?

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齐红老师 解答 2025-06-25 15:56

你好,是的。 你可以先借固定资产清理累计折旧贷固定资产。 然后再借固定资产清理贷应付账款。 最后处置完之后,借,在建工程贷固定资产清理。 借,固定资产贷,在建工程。

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快账用户6177 追问 2025-06-25 15:57

啥情况呀,这清理的原值折旧是啥

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齐红老师 解答 2025-06-25 15:58

你好,原值就是20万,你之前折旧了多少就写多少。 就等于说先转到固定资产清理,清理完之后剩余的部分再当做一个固定资产入账。

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快账用户6177 追问 2025-06-25 16:06

拆除费用先进入固定资产?

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齐红老师 解答 2025-06-25 16:07

你好,先计入固定资产清理。

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你好,这个进入在建工程里面。
2025-06-25
你好,废料收入计入其他业务收入 借:应付账款(工程劳务费) 银行存款(差价款) 贷:其他业务收入(残料价值) 自己用的 借:残料(根据用途计入存货) 贷:固定资产清理(厂房拆除要转清理)
2022-04-13
你好,你这个可以重复使用的,可以不用进入到厂房的原则,但是折旧的部分的话或者摊销的部分是可以的。 Yeah
2024-09-18
你好,付款可以相抵,但是最好你们之间互相开发票。
2023-07-04
1,这个建筑服务发票是用于什么而开具的 2,计入资产成本,资本化处理 3,计入在建工程处理
2020-08-27
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