同学,你好 借:其他应付款 贷:捐赠收入 不缴纳税
某居民企业为饮料制造企业(增值税一般纳税人),2019年销售产品收入1000万元,利润总额为500万元,已经按照规定预缴了企业所得税70万元,2020年2月会计师事务所受托对该企业2019年度纳税情况进行审核,获得如下资料:(1)投资收益中含国债利息收入20万元。(2)企业2019年10月购进一台符合《节能节水专用设备企业所得税优惠目录》规定的安全生产专用设备,取得增值税专用发票上注明价款50万元、增值税6.5万元,当月投入使用。12月接受其他单位捐赠的汽车一辆,取得普通发票上注明金额45万元,企业未进行任何账务处理。(3)营业外支出中包括通过民政部门向灾区捐赠50万元、向目标脱贫地区捐赠30万元,直接向某农村小学捐赠20万元,向本企业困难职工直接捐赠5万元,自然灾害净损失30万元,税收滞纳金7万元。(4)企业销售费用中含广告费185万元、给客户的回扣费用5万元(无法提供合理票据);企业管理费用中包含业务招待费65.5万元、研发费用50万元。(5)2019年向境内某居民企业(非关联方)支付借款利息支出48万元,该笔利息的借款发生在2019年1月1日,借款金额530万元,约定借款期1
实际工作中我遇到了一个实战的问题,我新入职一家小规模公司,2020年5月份申报19年汇算清缴时,只在调整表上收入调增了20万,只交纳了所得税,也没有交增值税等,实际去年的账上并没有做这笔无票收入,现在账上还挂着这20万预收账款呢,请问,1.这调整表上的无票收入的分录需要处理吗?2.这20万的收入怎么和账上挂的预收账款冲平呢?还有还发现成本还调减了22万,应付账款有家20万的挂账,实际已经付清款了,当初付款时直接做到主营业务成本了,没有收到发票,实际收到发票后又记入成本,第一次遇到这种情况,怎么处理这事
南京市甲制造企业2021年自行核算的全年营业收入3000万元,会计利润总额70万元,2022年自查时发现以下问题:←(1)以分期收款方式销售一批服装,合同约定分两次收款,8月和12月应分别收取货款22.6万元,货物已全部发出,但12月由于对方资金紧张,货款未收到,企业未做账务处理:仅就8月份收到的货款做了账务处理(8月份确认第一批服装收入20万元、成本为10万元)。(2)9月上句接受捐赠原材料一批,取得增值税专用发票,发票上注明金额5万元,进项税额6500元,企业将捐赠收入直接计入“资本公积”账户核算。←(3)全年发生业务招待费20万元,广告费支出455万元,通过政府部门进行公益性捐赠10万元。要求:(1)考虑附加税费的基础上,计算企业2021年度经审核调整后的会计利润总额:(2)计算企业2021年度应纳税所得额。←
某居民企业为增值税一股计税方法纳税人,2021年的会计利润为300万元。2022年初经注册会计师审计发现有以下问题:(1)2021年10月,接受捐赠原材料一批,价值20万,增值税2.6万元,未在账务体现;(2)"财务费用"账户列示两笔利息费用:向银行借入生产用资金200万元,借用期限6个月,支付借款利息5万元;经过批准向本企业职工借入生产用资金60万元,借用期限10个月,支付借款利息35万元。(3)营业外支出60万元(其中符合规定的公益性捐赠支出50万元)。要求:(1)编制该受赠业务的会计分录,并说明对增值税、企业所得税及会计利润产生的影响;(2)计算财务费用的纳税调整额;[3)计算公益性捐赠的纳税调整额。
某居民企业为增值税一股计税方法纳税人,2021年的会计利润为300万元。2022年初经注册会计师审计发现有以下问题: (1)2021年10月,接受捐赠原材料一批,价值20万,增值税2.6万元,未在账务体现; (2)"财务费用"账户列示两笔利息费用:向银行借入生产用资金200万元,借用期限6个月,支付借款利息5万元;经过批准向本企业职工借入生产用资金60万元,借用期限10个月,支付借款利息35万元。 (3)营业外支出60万元(其中符合规定的公益性捐赠支出50万元)。 要求:(1)编制该受赠业务的会计分录,并说明对增值税、企业所得税及会计利润产生的影响; (2)计算财务费用的纳税调整额; [3)计算公益性捐赠的纳税调整额。
想问下,假设只知道汽车购买了50万元,然后账还没做的,这种情况下,是不是不用管计提折旧了多少,只要知道卖多少钱就可以入账了(就是做卖车固定资产的清理分录),然后卖车若不知道已计提折旧多少,也是不影响实际卖了多少钱及入账分录对吗
老师,残保金是按年申报,当年11月30日之前申报就行吗?
社保申报第一步要先新参保职工工资申报么
小规模开了我20万票,可以直接取出来用吗
老师,我们8月份售卖了一件固定资产,钱收了,这个月还没给对方开票过去,那这个月关于这件固定资产相关的折旧怎么处理,本月这件固定资产还要做哪些账务处理
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师,增值税,企业所得税,印花税是申报了就要缴纳吗?每月申报,年终在一起缴纳
社保费用当月就会扣款,那是不是不用计提呀
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正吗?
增值税和所得税都不需要缴纳吗
同学,你好 都不需要