环保人员的薪酬计提放在主营业务成本
办公室门卫入管理费用
洒水车司机的薪酬入主营业务成本
假设企业工资是在次月发放的情况下,职工薪酬于每月末计提。各项代扣代缴款项在月末扣除与在支付时扣除,对于应付职工薪酬这个科目本月的影响是什么?(如个人所得税、水电费、社会保险费等)
请问老师,合规的工资发放分录是如何的,社保,公积金发上月的 1.计提员工薪酬,社保,公积金(公司部分,个人部分),个税,分录 2.进管理费用分录-(含级科目) 3.实际发放时分录
老师,涉及应付职工薪酬科目的,不是应该先做计提的分录,再做发放的分录吗?为什么这笔账务处理,是把计提的放在发放的后面来做呢?
老师,计提工资时,属于雇佣劳动关系的放在应付职工薪酬科目,不属于雇佣劳动关系的而是合作劳务关系的放在什么科目
老师您好,我们公司是做环卫的,国家有规定的一个环卫工人节,福利彩票会向我公司公户发放一笔慰问金给工人发放慰问金,这次慰问金也就是在我们公户走下账,随即就需要向工人发放下去,这样的用什么科目,怎么做账啊
建筑行业收款抹零应该挂什么科目
每月对账单回传日为次月5日-15日,15日携客云系统确认账单后,贵司需于当月20日前完成发票开具并寄出纸质请款资料。逾期提交将顺延至次月账期处理。 老师,这几句话有问题不,
老师你好,我司是一家制造业公司,公司有一个项目,有个人想和公司一起干,原料部分双方各承担一半费用,这个怎么入帐
老师,交工会经费时,返聘退休人员的工资算不算基数,个税系统申报个税的
老师麻烦问一下,对方是个体户,用法人个人卡给我司对公户转款,我开普票给对方,发票户头可以是个体户的名字吗
24年的汇算清缴,收到退税怎么做账
账上挂的其他应付款300万,让别人3000万收购公司,300万打到公司里,然后再用这300万支付掉这些应付款,这样操作可以吗,
会计学堂中级去哪里刷题
供应商给的销售返利抵扣货款怎么入账
什么是税费同评?对企业有什么影响?