收到的捐赠收据,可在利润总额12%内税前扣除
老师好,协会收到10万元捐赠款,可是协会没有捐赠专门收据,我们做不了捐赠收入,做会费的话,我们会费的收款标准是1030,这10万元怎么入账,开行政收据还是发票给对方
当年捐赠5000元给本市慈善会,手写开具广东省公益事业捐赠专用收据,而且5000元不超过利润总额的12%。 请问这种捐赠收据可以在所得税前扣除吗
老师,企业捐赠,那个12%限额扣除是针对通过非盈利机构捐赠来说的吗???还是说直接捐赠的比如我们公司通过政府或者红十字基金会捐赠了100万,直接捐赠某乡村小学50万,请问这个12%是针对100万×12%??还是说(100+50)×12%呢
购买的设备10万捐赠给学校,进项税1.3万,该学校基金会签订了捐赠协议,基金会(基金会是登记注册的),我们会收到公益事业捐赠统一票据,这个是视同销售还是可以作为捐赠,账务怎么处理分录该怎么做呢
老师,我们给基金会捐赠的款项并且收到了财政部监制的公益事业捐赠统一票据,请问可以税前扣除么?满足税前扣除的标准么》
出口退税:进项发票里的货物是0️⃣税率不能退税,那么这个对应的发票属于内销,那么这个不能退税的内销发票可以用作正常抵扣认证勾选的发票,也就是可以勾选认证为抵扣么
怎么检查做账是否正确,从那些方面入手?
老师,公司老板请客户吃饭买的茅台酒正常可以入账么
4月确认了一笔收入,但是没开发票,我下个月开了发票直接塞进去4月这个收入里面可以吗?
公司结算80万收入,票只开了60万,剩余20万未开票的会计分录。
老师你好,之前员工5月报销报名费是替另外一家公司报名的,但是走我们公司报销的,现在另一个公司补过来了,我怎么冲这笔款呢?之前是借销售费用报名费贷其他应付款个人,现在分录怎么做呢,我借银行500贷销售费用负数500了?感觉不对哦,费用没有的冲了
我写的: 购买设备净现值=-410000+57000×4.7665+50000×0.6663=-104994.5 年金成本=-104994.5/4.7665=22027.59 答案是年金成本=82027.59 错在哪里?
公司刚开业不久,还没办对公账户的情况下,老板让我提供自己的银行卡作日常开支用途,这样可以吗
个税被投诉虚假申报了,对方不愿意撤诉,需要去更正个税申报表,那年度汇算清缴申报表也要调整吗?
老师,这月6月底更正了25年1-3月的工资申报,比如有原来合计100,更正成30,要把少了的70改到5月份申报。这样还需要去变更1-3月的第一季度所得税报表吗
那么支出时按营业支出入帐,做所得税汇算缴时,要税前增加10万的利润,再按利润总额12%内税前扣除,这样吗?
支出时按营业支出入帐,做所得税汇算缴时,纳税调整明细表,做调增
调增10万后,若有利润再按利润总额12%内税前扣除吗?
是的,你的理解是对的。
好的,谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!