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老师,想问一下。有一个小规模公司,是第三方服务。主要业务是对接下游体检客户,然后找上游体检机构。这个小规模公司是挣差价的。这这个公司可以差额计税么。或者这个业务模式怎么样更省税。

2025-06-26 14:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-26 14:50

你好,体检机构发票是开给客户吧 还是开给你们。

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你好,1.这样理解是对的呢, 2会计做账个体和公司是一样的呢 3那也是本年利润,利润分配的呢,这个没有区别的 个人生产经营所得相当于企业的企业所得税了
2020-09-15
你好;   你们之间有业务往来吗 ? 有业务往来才可以开票的;  避免   有虚开发票风险的 ;          
2022-05-20
您好,这个很常见啊,和个人签一个 “佣金合同”,付款给个人,个人需要提供发票的,业务和发票都跟上,没有税务风险了
2023-04-03
同学,你好。 该业务应交增值税直接用开出去发票的销项税减去收到发票的进项税相减即可。 因为你题目中没有说明10000元的收入以及支付的5000元是否含税,所以分两种情况给你解答: (1)假定是不含税收入: 则当期应交增值税=10000*6%-5000*3%=450元。 (2)假定是含税收入: 则当期应交增值税=10000/(1%2B6%)*6%-5000/(1%2B3%)*3%=420.41元 麻烦同学帮忙评价一下,你的好评是老师继续做好答疑工作的动力,谢谢。
2020-12-26
同学你好 对的 这样就可以
2022-09-20
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