结转时,不用附件的

老师我们单位收到政府补贴500万 这个钱主要是用于为当地产业园区招商 现在有招到企业在产业园办公 请问收到的这个房租需要确认收入吗 怎么做分录 我收到这500万 当时做的递延收益 然后每月根据所发生相关的费用确认其他收益 这500万需要缴税吗
老师,2022年12月开的发票货没有发完,所以2022年的12月份没有确认收入,我放在了递延收益里,但是增值税收入已经在2022年12月申报了,然后我在2023年做了,借:递延收益,贷:主营业务收入,做了这个分录确认了那部分收入,现在做年度汇算清缴时发现不对,然后我把1月确认收入和结转成本的分录在3月红冲掉了,做了这样的分录,借:递延收益,贷:以前年度损益调整,借:以前年度损益调整,贷:利润分配,未分配利润,2、借:以前年度损益调整,贷:库存商品,借:利润分配,未分配利润,贷:以前年度损益调整……这样做完以后,附加税还要考虑吗?还有就是2022年度总体是亏损状态,这还需要做什么分录吗?
老师好。我是参公事业单位,执行的是行政单位会计,今天结账,发现12月月份结账的话,会计报表是平衡的,收入费用表的本期盈余是-1152,和资产负债表的本期盈余-1152一样,是负数。然后我年度结转后,再结年度账时,发现资产负债表的“负债+所有者权益合计”的期末余额数不等于资产合计期末余额,而且还比资产合计数多了+1152,这个数正是本期盈余-1152的反数请问什么原因,我该怎么调。是不是预算会计结转后还要调到财务会计账上,叫什么差异调整?
老师我想问一下,上个月单位收到政府转来的研发资金300万,一共将会收到2000万,按照时间节点分期支付,现在这个300万可以用来支付工资和采购一些设备,我这边是将他计入递延收益,老板说按照2年来分摊,想问一下每个月分摊递延收益是按照300万/2/12=12.5万元转入其他收益吗,后期每个时间节点收到的剩余研发资金,再分开转入其他收益吗?
老师我想问一下,上个月单位收到政府转来的研发资金300万,一共将会收到2000万,按照时间节点分期支付,已经使用了这笔款去支付工资和设备了,工资入的管理费用,设备入的固定资产,我这边是将他计入递延收益,老板说按照2年来分摊,每个月分摊递延收益300万/2/12=12.5万元,那我每个月12.5万元转入其他收益这样计算正确吗
个体经营户对公账户转私人卡限额了,款取不出来,老板想转到私人卡有啥办法
老师,我想问下报个税的ca跟报增值税的ca是一个盾吗
老师什么是向上管理的能力?
你好,我想请问企业显示被列入经营异常风险?这个有什么影响吗?该怎么解决处理?
公司是一般纳税人,出售使用过的汽车,开具了13%的专票,之前的汽车税额已抵扣,现在可以用其他留底进项抵扣销项税额吗
我们有两个分包方。其中一个能开发票。能不能让那个分包方帮忙开发票 然后把代发流水给他报成本 这样可以吗
个体户需要自己申报税吗,需要申报哪些税
请问老师,我结10月份的账目,把10 月自制入库的产品从金蝶软件导出来,用日常核算的每种型号的产品耗用的原料(日常核算用的单价不是加权平均的,大部分是当期原料进价)计算出自制入库产品耗用的原料是25万,然后在当期入库产品中匹配原料单价,计算出一个匹配金额,然后用9月在产原料+10月投入原料—10月在产原料=10月入库产品耗用原料是20万,然后再用10月实际耗用的原料金额20分摊到每一种产品里,最后用实际耗用原料做本月入库产品核算,这样做会导致产品成本核算不准确吗?
老师,我们老板想看底下的直营门店盈不盈利,我给他看财务报表里的利润表,他说要看费用明细,我是得做个什么给他看呀,是把科目余额表导出来吗,还是做费用分析表呀
员工旅游报销的费用并入工资申报个税了,会计分录做到管理费用工资了影响吗?