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老师您好!请问固定资产原值因为当时验收的问题,导致现在原值金额有变化,折旧已经计提了四个月,业务都是今年发生的,可以把原值和已提折旧冲红重新入账,计提折旧吗?还是必须按准则做,只调整固定资产原值,已提折旧不做调整,余值重新计算月折旧额?谢谢!

2025-06-27 13:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-27 13:27

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-06-27 13:29

您好,后一种好,仅调整固定资产原值,已提折旧不冲红。 按调整后的原值,重新计算剩余使用年限和净残值下的新月折旧额。 从调整当月开始按新折旧额计提(如果调整发生在当月,则当月生效;如果发生在次月,则次月生效)。 依据是会计估计变更,未来适用法,不追溯调整。

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快账用户3641 追问 2025-06-27 13:32

明白了,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2025-06-27 13:33

 希望我的回复对您有帮助,谢谢您点击下方⭐️⭐️⭐️⭐⭐给予鼓励~,祝您接下来一切顺利!

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 你好;   之前折旧的部分不调整分录;  调整原值后 ;在调整折旧额即可; 比如 多折旧的冲 ;  少计提的补; 跨年了的话; 你 走以前年度损益调整 补和冲   
2022-10-12
虽然提完折旧但没处理,仍需录入账套。同录入其他固定资产一样,将原值、残值录入,折旧额就按实际计提录入即可 2.按照以前的继续计提就可以
2022-08-30
你好; 你是什么固定资产类型的;  你折旧调整年限的话; 不要低于 税务规定的最低折旧年限;避免涉及调增数据的 
2023-03-07
你好!申报期你们有处置固定资产吗?
2022-05-04
你好,同学。 你现在是要看是谁错误,按正确的处理,错误 的调整
2020-05-22
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