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应收账款,对方发票已开,钱票一致,账上应收贷方还挂金额,怎么调账

2025-06-27 18:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-27 18:59

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-06-27 19:02

您好,1.收款是否误记应收贷方、预收错记应收、未核销发票、红票 / 退款未冲账。 2.误记 / 重复:红字冲错误分录,补做正确核销(借银行存款,贷应收账款)。 预收混淆:红字冲应收贷方,转预收账款。 红票 / 退款:借应收账款(红字),贷收入 / 税费(红字)或银行存款(红字)。 3.应收明细账与银行流水、发票台账一致,附凭证说明原因。

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你好,收到对方钱,没有给对方开票 借:银行存款,贷:预收账款 如果没有设置预收账款科目,分录是 借:银行存款,贷:应收账款
2023-07-20
是的,如果客户多付了款项,你可以在会计账目中将多收的金额记录在应收账款的贷方,以表示你的企业多收了这部分款项。这样的处理有助于保持账目的准确性和清晰性。
2024-10-29
同学你好,如果是销售产生的,现在转入收入 借,其他应收款 贷,以前年度损益调整 贷,应交税费一应增一销项 借,以前年度损益调整 贷,利润分配一未分配利润 ;
2021-12-10
同学你好 当时应该确认收入的 借 银行 贷 主营业务收入 应交税费 -应交增值税(销项税额) 您可以对比下 哪个科目没入账
2024-01-23
借:银行存款(负数) 贷:主营业务收入(负) 应交税费(负)
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