借原材料,贷银行存款 那就是买原材料。
老师对公付款,发票也回来了,我该怎么做账 (1)借原材料 进项税额 贷银行存款 (2)借应付账款 贷银行存款 借原材料 进项税额 贷应付账款 这两种该选哪一种呢老师
老师好,加工业代账,支付原材料款 借 应付账款 贷 银行存款 那原材料入库怎么做分录呢?
老师我2021年暂估入库了一比原材料并计入成本,当时的会计科目是:借 原材料80000 贷 应付账款80000 我2022年3月收到对方开局的专票,并支付了材料款,我应该怎么做账呢?
上个月购进并且消耗的原材料价格变了,我应该怎么更改之前做的分录? 借:原材料 红字 贷:应付账款 红字 然后再做一个正确的分录,然后成本我应该怎么冲回?
上个月购进并且消耗的原材料价格变了,我应该怎么更改之前做的分录? 借:原材料 红字 贷:应付账款 红字 然后再做一个正确的分录,然后成本我应该怎么冲回?
老师您好!请问一下养殖业养虾的,自产自销的,开需要交什么税,前期投入的建筑费用,算成本吗,需要提供购买发票吗?
公司将上有公牌的小汽车(固定资产)转让给其他公司,发票怎么开?是自己公司开,还是需要车管所开具?涉及哪些税?
公司费用报销标准是由行政人事综合部确定的吗?应该是由什么部门确定?
现在公章都有编码嘛,如果执照没有备案刻过公章的情况下,是不是不会知道公章编码是多少
老师好,我想问一下全电发票学习视频在哪里找
1月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月应预扣预缴税额=7000×3%=210(元);2月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月应预扣预缴税额=14000×3%-210=210(元) 7000的个人所得额对应的3%?
26年中级小然老师会讲课吗
老师好,我想问一下全电发票的学习视频在哪里可以找到学习
新成立的小规模,员工垫付的管理费用普票已做账,但是其他应付款需要2个月后公司才付、当月怎么写分录?需要结转费用吗
图书免税账务处理怎么做
是算我们的收入吗? 是同行借我们的原材料
其他业务收入还是营业外收入呢
你好,你们是借出去的一方吗?如果是的话,属于其他业务收入。
计入收入后,是不是需要结转成本
对 借其他业务成本 贷原材料。
变卖办公用品废品怎么做账呢
借银行存款,贷其他业务收入应交税费,应交增值税肖像,如果你的办公用品已经做了管理费用的话,那就没有成本了。
也算是其他业务收入是吧
能问一下老师,其他业务收入跟营业外收入怎么区分呢
营业外收入是指企业发生的与营业利润无关的收益,如非流动资产毁损报废利得、政府补助等,属于当期利得。 其他业务收入则是指企业除主营业务活动以外的其他经营活动所实现的收入,例如出租固定资产、销售材料等,它属于收入的一部分。
好的,谢谢老师
那电脑处置算营业外收入还是其他业务收入呢
如果是固定资产的话,做固定资产清理。
那这个怎么做账呢
明白了,谢谢老师
借固定资产清理 累计折旧,贷,固定资产, 借银行存款 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
我怎么没看懂呢
老师,把固定资产清理结余到营业外收支!
要做三个凭证吗
固定资产清理余额在哪个方向?你看一下,如果是在贷方的话就转到营业外收入,如果是在解封的话就转到营业外支出。