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老师我2021年暂估入库了一比原材料并计入成本,当时的会计科目是:借 原材料80000 贷 应付账款80000 我2022年3月收到对方开局的专票,并支付了材料款,我应该怎么做账呢?

2022-04-12 21:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-12 21:40

学员你好,先红字冲销之前的凭证,然后根据发票做账 借;原材料 应交税费 贷;银行存款

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快账用户4395 追问 2022-04-12 21:41

这个对汇算清缴有影响吗?

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齐红老师 解答 2022-04-12 21:48

这个对汇算没有影响。只要在次年5月31日前取得就可以

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