你好,你是说全额入了待抵扣?

老师 去年12月份一份购货发票,当时入账的时候入的是借:库存商品 应交税费-待抵扣进项 贷应付账款,现要勾选交税,分录要怎么做呢,需要用到以前年度损益科目吗
朴老师 请问去年12月份一份购货发票,当时入账的时候入的是借:库存商品 应交税费-待抵扣进项 贷应付账款,现要勾选交税,分录要怎么做呢,需要用到以前年度损益科目吗?
老师,取得的进项票,进项税我全部都计入了应交税费-待认证进项税科目里了。每月认证多少再做待认证转进项税的分录。今天发现我记账软件上的待认证进项税和系统里实际待勾选的发票,有5000多的差额。查到是22年12月份上游多开进来一张发票。对方可能开错了,忘记作废下又重新开了张。导致系统和我的账不一致。由于时间太长采购也联系不上他家了。请问我能勾选吗?和账不一致要怎么调整呢?
你好老师,我们公司是一般纳税人,去年的时候把一张进项专票抵扣了成本,今年一月份勾选的时候把这张票勾选认证了,现在怎么做账务处理呢
以前年度勾选认证的一张加油费进项发票,入账的时候入错了,入成待抵扣进项税额了,,现在要调整到今年,需要怎么做分录呢?
老师好,年终结转怎么操作?
我公司属于事业单位投资的企业,现资产清查发现了一批几十年前的建筑物没有入账,现在已重新评估了价值,要求入账,要怎么处理,我公司执行小企业会计准则,但是又不能做到营业外收入。
有个问题我不懂怎么计算,比方说企业开票30万卖货,80万加工出去,客户说材料比是70%,为简化问题,卖货100%-70%=30%剩余就是人工成本,然后该企业既有生产,也有纯加工。加工成本占比假设100%,问,估算需要的成本,就是30×70%需要开材料票回来,80×100%,就可以告知客户缺多少材料,多少人工。 那么问题来了,实际结转货物成本的时候,需要分一部分人工,生产成本-人工,过去,那么加工这块我知道80×100%,,,但是结转货物成本的时候我不知道成本结转表会取用我多少人工过去。我这80×100%人工,放生产成本-人工的,材料那块人工,也是放生产成本-人工,那我不知道每次结转会用掉我多少人工啊,我就没法提前估算货物部分除材料,剩余人工需要多少。怎解?
老师你好,请问一下,我司现在开票额度没了,现有一张发票急着要开,想先红冲一张本月开具的普票,(该普票已给客户,客户已付钱)等过几日我司开票额度增加后,再重新开一张普票给该客户。这样的操作是否可行,有没有需要注意的事项?
老师,滴滴平台的营收是按照顾客下单的金额全额申报收入吗?
什么合同?之前签的是代账合同。因为2018年到现在都是她们在做账。
老师好,公司购入自产自销免税农产品10万,那该怎么入账呢
招刚毕业的大学生,公司有补贴吗?
评估机构,问我们未来3~5年财务预测模型收入,成本,利润,现金流的核心假设? 他说这个话是什么意思?什么核心假设是想让我干嘛?
子公司一般是独立核算吗?
这张加油费发票没有入账
你好,那你补充入账就可以了。 但是标准做法是不能调到今年的。
待抵扣进项税额怎么冲减
你好,你是说上面那个红字,还是下面这个575.22?
上面那个红字的是之前做错的,把这笔加油费的进项也做到待抵扣里面了,现在要怎么处理
你好,你如果是上面红字错了,就继续做一个相反的冲减那个红色的,再重新做个正确的。
可以发一下分录吗
你可以只做一笔 借应交税费-待抵扣进项税额 575.22 贷应交税费-应交增值税-进项税额 575.22
那个加油费发票呢,也正常做是吗
你好,下面这个不要动了。