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以前年度勾选认证的一张加油费进项发票,入账的时候入错了,入成待抵扣进项税额了,,现在要调整到今年,需要怎么做分录呢?

2025-06-27 18:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-27 18:07

你好,你是说全额入了待抵扣?

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快账用户1822 追问 2025-06-27 18:08

这张加油费发票没有入账

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齐红老师 解答 2025-06-27 18:09

你好,那你补充入账就可以了。 但是标准做法是不能调到今年的。

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快账用户1822 追问 2025-06-27 18:11

待抵扣进项税额怎么冲减

待抵扣进项税额怎么冲减
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齐红老师 解答 2025-06-27 18:12

你好,你是说上面那个红字,还是下面这个575.22?

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快账用户1822 追问 2025-06-27 18:13

上面那个红字的是之前做错的,把这笔加油费的进项也做到待抵扣里面了,现在要怎么处理

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齐红老师 解答 2025-06-27 18:15

你好,你如果是上面红字错了,就继续做一个相反的冲减那个红色的,再重新做个正确的。

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快账用户1822 追问 2025-06-27 18:17

可以发一下分录吗

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齐红老师 解答 2025-06-27 18:18

你可以只做一笔 借应交税费-待抵扣进项税额 575.22 贷应交税费-应交增值税-进项税额 575.22

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快账用户1822 追问 2025-06-27 18:19

那个加油费发票呢,也正常做是吗

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齐红老师 解答 2025-06-27 18:20

你好,下面这个不要动了。

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借应交税费应交增值税进项税额 贷应交税费待抵扣
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去年,做进项税额进项,今年做进项税额
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