您好,这个的话,我看下你的账务处理吧

公司以前在建工程余额有4千万,主要是厂房装修款,今年6月老板跟税局沟通全部转固,但是财务账务没有转固,现在我去问才知道,那么我账务需要在11月转固,然后补计提7-11月折旧,那么之前的申报表需要改申报表吗
老师,公司给员工发的福利品,这些都要算在工资里,申报个税吗?比如奖励手机给业绩好的员工,价值2000。员工工资是5000。那得给他申报7000的工资?
老师,设计服务*打印费。这样开票,没啥问题吧?
你好老师,公司注册资金300万,A持股15万,比例5%,现在要换股东,这个怎么交税,大概多少
产品成本包含产品成本+头程+操作费+尾程 ,附加值:总成交金额,评估我们的广告费比,计算出广告费。老师,产品成本我会算,这个附加值总成交金额怎么评估,现在是海外仓跑水单,算附加值起啥运用
请问管理会计继续教育在那里学习
我去年12月的时候暂估了成本10万,我在1月份就申报纳税,直接做了汇算清缴,然后在3月份我收到了25万的成本票,我也没有红冲,我直接剪掉这10万,就当时做了15万的成本,有问题么
老师,个体户也能申请一般纳税人的吗?
文文老师,国际货运代理公司的报关业务,和国内段的运输服务我们要开6个点和9个点的发票给客户对吗?我们是免税企业可以开有税点的发票吗?
老师,小微企业,是企业需要经营一年以上,才能认定呢吗?我们是今年七月新成立企业,十一月申报增值税的时候,我选择了小微企业那项,附加税享受了减半征收,可以吗?税务局那边会有什么严重 后果吗?(经过核算,我们企业一年经营后能成为小微)
前面三张是固定资产清理三笔分录,固定资产清理这个余额和处置时的销项税额是一个金额,不知道是不是我哪步理解有误 辛苦您指导一下。 还有一个问题是第一张分录中的固定资产清理借方金额,是不是账面上的净残值?
第一个的清理是账面的残值,然后固定资产清理转营业外吗,这个是对的
您看第一笔和第二笔分录的固定资产清理金额,最后是转营业外收入还是营业外支出?您说的我没有明白,哪个是对的哪个是错的请指出
最后就是营业外收入,因为你这个贷方是大于借方的。
清理残值金额大于处置收入金额最后余额就是借方,清理残值金额小于处置收入余额就是贷方,这个固定资产清理余额借贷方向是不是我这么理解?
对,这个理解是没错的哈