您好,这个的话,我看下你的账务处理吧
老师,我季报的时候多报了一辆车在固定资产,我这个季度把凭证冲销掉了,资产负债表就没有这辆车了,这样处理是否合理,会不会有税务预警?
老师,我是9月份交接过来的账,重新录期初余额只能录资产负债表里面的期末余额,导致资产负债表中年初余额和期末余额是一样的,利润表里面的本年累计数据录上和资产负债表逻辑关系不符了,这个怎么处理呢
老师,一般纳税人,公司处置了一台二手车30万的车18万卖掉了,请问账务处理最后的损失也就是固定资产清理借方余额有8万多,科目设置里没有资产处置损益这个科目怎么处理?
我们账上有固定资产一台车处置了,账上这台车的净残值是5万,现在处置卖10万,账务处理:1、借:固定资产清理5,累计折旧95,贷固定资产100;2、借:银行存款10,贷:固定资产清理5,销项税额1.15,资产处置损益3.85,这样对吗?
老师,我们账上有固定资产一台车处置了,账上这台车的净残值是5万,现在处置卖10万,账务处理:1、借:固定资产清理5,累计折旧95,贷固定资产100;2、借:银行存款10,贷:固定资产清理5,销项税额1.15,资产处置损益3.85,这样对吗?
老师,我现在在这个企业从23年开始干,记账凭证都没做,全都是原始凭证,现在公司找我建账(内账)。我应该如何开始?
老师,出入库单和发票明细对不上,可以吗
老师 新公司怎么做税务登记
老师,做合并报表时,a公司在甲集团下面,a公司将自己持有b公司的全部股权无偿划转到已集团下的另一个公司,甲、已集团是丙集团百分百持股,a公司做账,借:未分配利润100 贷:长投100 a公司没有资本公积、盈余公积,同时年初未分配利润为零 上面做的分录,到a公司的集团甲,做合并报表时,合并资产负债表不平,这个怎么处理
请问老师 我们公司做一个项目是灌溉材料,包括树苗这些,直接就拉去项目种上了。那么这个分录应该怎么做呢?相当于马上销售了吗?
单位有残疾人,申报残保金,需要提前准备什么流程吗?
老师,我们抖音平台发货,是委托给中通,我们订完货放到中通仓,他们代发,这种情况库存商品表怎么做呢
老师,您好,一年房租5万,钱没付,但发票已到已如何入帐,借预付贷应付吗
借款合同 收据 还款协议盖财务章具有法律效力吗?
请问一下老师、我的账号怎么选择初级和中级的系统班课程都学习不了了叻?
前面三张是固定资产清理三笔分录,固定资产清理这个余额和处置时的销项税额是一个金额,不知道是不是我哪步理解有误 辛苦您指导一下。 还有一个问题是第一张分录中的固定资产清理借方金额,是不是账面上的净残值?
第一个的清理是账面的残值,然后固定资产清理转营业外吗,这个是对的
您看第一笔和第二笔分录的固定资产清理金额,最后是转营业外收入还是营业外支出?您说的我没有明白,哪个是对的哪个是错的请指出
最后就是营业外收入,因为你这个贷方是大于借方的。
清理残值金额大于处置收入金额最后余额就是借方,清理残值金额小于处置收入余额就是贷方,这个固定资产清理余额借贷方向是不是我这么理解?
对,这个理解是没错的哈