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老师你好,我们公司最近搬了新办公室,然后卖掉了一下旧的桌椅,但是不清楚卖掉的这些桌椅当时买的时候多少钱,也不知道卖掉的这些桌椅已经折旧了多少,但是这些桌椅都有进行折旧,请问现在会计分录该怎么做这笔卖掉桌椅的收入?谢谢
老师,我六月确认了收入,10822.82分录是借应收账款贷主营业务收入,开了发票,七月1号,打款进来10333.02,这个金额,少了489.8是客户直接扣掉了,我们在他们超市卖菜的银行刷卡费和冰柜的电费,刷卡费是105电费是381.8合计是489.8刚好,我要七月份怎么做分录呢?
老师、你好,我们是拼多多商家,客户在我们店铺买了商品已经签收了,后来又申请了退款,商品也没有退回给我们,拼多多系统把钱又退回给了客户,这样的业务我们要怎么做会计分录?麻烦老师把会计分录列出来可以吗?
老师,我们是个体户开超市的,然后我们跟一些公司或者个人联营的那个会计分录怎么做?就是我现在做4月份的账呢?联营业就是他们把他们的货放我们超市,我们帮他们代卖,扣点,比如他们9我们1,老师能听懂吗?现在这个会计分录我咋做呢?他们卖的货也在我们的进销存软件里,然后我们还有自己的货,就是合在一起卖,进销存软件又可以拉出来,这些联营的4月份卖货的收入?财务经理说的,先是借银行存款贷应付账款,先不确认收入,后面再确认,你听的懂啥意思吗?
你好老师个体户经营超市买回来的牛肉货款是卖掉多少月末结多少钱这样怎么做会计分录
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。
您好 购入牛肉时借库存商品 — 牛肉(暂估价 * 入库量)贷应付账款 — 供应商(暂估),销售时借现金 / 银行存款贷主营业务收入、应交税费 — 增值税,借主营业务成本贷库存商品 — 牛肉(暂估成本),月末结算时借库存商品 — 牛肉(红字暂估)贷应付账款 — 供应商(红字暂估),借库存商品 — 牛肉(实际销量 * 结算单价)贷应付账款 — 供应商,借应付账款 — 供应商贷现金 / 银行存款,如果暂估与实际成本有差异,实际大于等于暂估时借主营业务成本(差额)贷库存商品,实际小于等于暂估时借库存商品(差额)贷主营业务成本。
你好老师 个体户核定征收的直接走成本或直接走销售费用行吗简单化一点
您好,不可以的嘛,超市总归有库存在,不会全部都卖掉了
买多少给供应商结多少钱
您好,这个也不行哦,付钱和确认库存,这是2条钱,不冲突的
你好老师个体户核定征收的做个简便的会计分录供应商供货是超市卖多少月底给结多少货款我直接就记 借营业成本 贷银行存款行吗?
您好,这个不行嘛,货到仓库和付款,这是分开的嘛