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老师你好,请问这种情况如何分录:例如客户在我司采购产品100箱合计2000元,后期客户说数量多了退回10箱给我们,退货货款100元,但是此退货货款客户后期忘记了,老板就说客户忘记了就不把钱退给他了,那这个多出来的100元怎么分录呢?现在好多这样情况的,很多客户装修的时候量平方数量得不准确所以数量多了退回来,我们业务员的意思是客户不主动提出来我们不会主动把货款退给他,所以很多客户有挂账款
老师,我六月确认了收入,10822.82分录是借应收账款贷主营业务收入,开了发票,七月1号,打款进来10333.02,这个金额,少了489.8是客户直接扣掉了,我们在他们超市卖菜的银行刷卡费和冰柜的电费,刷卡费是105电费是381.8合计是489.8刚好,我要七月份怎么做分录呢?
老师、你好,我们是拼多多商家,客户在我们店铺买了商品已经签收了,后来又申请了退款,商品也没有退回给我们,拼多多系统把钱又退回给了客户,这样的业务我们要怎么做会计分录?麻烦老师把会计分录列出来可以吗?
老师,我们是个体户开超市的,然后我们跟一些公司或者个人联营的那个会计分录怎么做?就是我现在做4月份的账呢?联营业就是他们把他们的货放我们超市,我们帮他们代卖,扣点,比如他们9我们1,老师能听懂吗?现在这个会计分录我咋做呢?他们卖的货也在我们的进销存软件里,然后我们还有自己的货,就是合在一起卖,进销存软件又可以拉出来,这些联营的4月份卖货的收入?财务经理说的,先是借银行存款贷应付账款,先不确认收入,后面再确认,你听的懂啥意思吗?
你好老师个体户经营超市买回来的牛肉货款是卖掉多少月末结多少钱这样怎么做会计分录
以前年度22年-25年漏提折旧,补提折旧怎么补提呢? 是计入利润分配未分配利润还是以前年度损益调整?
老师我今天去面了一个公司挺大的,现在是初创,老板说资金流水上千万,想找个财务总监不用做账,说账都在财务公司,说也不是不交税是合理节税,说比如我现在买了2辆100万的车,两年后30万卖点;再比如我做药柜卖给中间10个点,他再卖给物业公司2个点就是AB合同,那我怎么让中间人合规,让他个人去开票或者让他成立个体户开票,听起来老板好像说的也头头是道,但是我就不理解账交给财税公司能合规吗?工资确实比现在高,但是感觉云里雾里的,而且离家挺远的,特别犹豫要不要去,因为如果去就上了一个台阶,不去可能以后一直就是个核算会计。
老师,老板同时是两个公司的法人,是不是都需要报个税,我是公司的财务,公司的报税是外账在做,我上个月接回来一家,报增值税0申报,以为法人在另外一家公司的个税已经报过了,我就没有报,结果税务系统发通知说我3月未申报个税(公司没有业务和员工只有法人),叫我带上资料到税务局去办理,我现在是不是先在电子税务局上面把3月的先报了?还是明天直接去税务局办理
山东分公司独立核算 ,只上社保,社保款是北京总公司转到山东分公司的账务该怎么处理?
个体户工商年报截止日期是什么时候?
#提问#请问老师长期待摊费用已摊完的在下年的表中不提现对吧?跟固定资产不一样,
3月底已经按照月底的汇率。算了汇兑损益。那4月把应收账款收回来了。那4月收款了应收账款的汇率按哪个来呢
老师我们是生产行业,比如料工费加起来一共是10000块钱,生产出来A产品50公斤,B产品是40公斤,B产品要次于A产品,这种情况该怎么成本核算?
我们承包的甲方的工程,甲方把工程款直接付给了劳务公司农民工,是21.22.23.24年都有支付,但是甲方和劳务公司都提供不了付款回单了,让劳务公司写说明能平账吗?
请问郭老师,劳务派遣按2026年新规,工资和服务费要开一张发票,客户年底发一次工资,服务费是按月转给我们的,这个怎么开票呢?
您好 购入牛肉时借库存商品 — 牛肉(暂估价 * 入库量)贷应付账款 — 供应商(暂估),销售时借现金 / 银行存款贷主营业务收入、应交税费 — 增值税,借主营业务成本贷库存商品 — 牛肉(暂估成本),月末结算时借库存商品 — 牛肉(红字暂估)贷应付账款 — 供应商(红字暂估),借库存商品 — 牛肉(实际销量 * 结算单价)贷应付账款 — 供应商,借应付账款 — 供应商贷现金 / 银行存款,如果暂估与实际成本有差异,实际大于等于暂估时借主营业务成本(差额)贷库存商品,实际小于等于暂估时借库存商品(差额)贷主营业务成本。
你好老师 个体户核定征收的直接走成本或直接走销售费用行吗简单化一点
您好,不可以的嘛,超市总归有库存在,不会全部都卖掉了
买多少给供应商结多少钱
您好,这个也不行哦,付钱和确认库存,这是2条钱,不冲突的
你好老师个体户核定征收的做个简便的会计分录供应商供货是超市卖多少月底给结多少货款我直接就记 借营业成本 贷银行存款行吗?
您好,这个不行嘛,货到仓库和付款,这是分开的嘛