借以前年度损益调整 应交税费、应交增值税销项 贷、应收账款
2024年底暂估的未回票费用,2025年收到发票后,在所得税汇算清缴前冲红暂估凭证?还是记以前年度损益调整?
2024年没做费用暂估,2025来发票了怎么处理?
2024年底能否暂估,现在已经收到暂估的发票是1月的。1月赁证先冲销暂估,入库后如何不影响2025年的利润,赁证要如何制作??
老师,2024年暂估45万成本,在2025年1月份回成本了,那我怎么做分录?
2024年暂估了5万的成本,2025年1月收到发票的是6万,然后2025年红冲借:主营业务成本 -5万 借主营业务成本6万(小企业会计准则),然后2024年的汇算不需要纳税调增,请问是这样做对吗
老师,一个公司,怎么可以同时卖不同的东西,比如水泥,门窗,钢材,这是一个东西吗?
老师,我想请教个关于社保的问题。就是一个朋友让我在他上班的单位挂一个虚职,对方单位负责给我缴纳社保,而我负责把收到的工资在转给我朋友,这样的操作我可以放心接受吗?有没有什么风险啥的
差旅费票据不是由出纳审核吗,会计确认吗,出纳付款,出纳是不是需要审核
老师你好,我想问一下税务师是怎么考的?一共有多少科目?需要多长时间考完?
工资薪金和个人经营所得可以共用 6 万吗,比如工资用3万,个人经验所得用3万
我去年计提应收账款的1%的坏账准备,今年那笔应收账款全额收回了 我应该怎么做分录 销掉这比坏账准备的信用减值准备呢
劳务报酬1000块钱,个税是多少?
现在公司招退伍的军人有什么税收优惠政策吗?
退休的养老金怎么算的?每年上涨的金额怎么算
签劳务合同每个月万八千左右的工资,需要去税务局代开发票吗?这种能长期签吗?
具体是这样的,税务稽查企业,材料库存太大了,上一位会计就做了预估收入,成本也做了,预估时,借:预估收入,贷:收入,贷:销项税,成本也结转了,那么我预估收入的借方余额怎么
以前年度损益调整月末结转到利润,分配未分配利润
凭证是2024年12月的,我要在2025年做未开票冲销吗
实际销售出去了吗?没有销售冲无票收入就行了,本身多做了收入。
我整不明白了,我感觉就是用现金收,预估收入就行,是吗
不是的,你得销售出去,你实际收到的现金才能做收入
或者是销售出去没有收到钱也可以做收入