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2024年底暂估的未回票费用,2025年收到发票后,在所得税汇算清缴前冲红暂估凭证?还是记以前年度损益调整?

2025-01-02 16:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-02 16:38

为啥要红冲呢?虚假暂估了费用?

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快账用户5254 追问 2025-01-02 16:39

不是虚假暂估啊?这不是跨年了吗 发票是2025年才开的

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快账用户5254 追问 2025-01-02 16:41

2024年对方没给开出来 但是业务费用真实发生了 我们公司不是要暂估这部分费用吗?暂估的这部分费用具体数字可能不那么精确啊

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齐红老师 解答 2025-01-02 16:42

暂估差额才调整利润分配-未分配利润

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快账用户5254 追问 2025-01-02 16:43

那收到的发票 直接放到暂估费用的2024年的发票里面?可是发票的日期是2025年的啊?而且涉及到增值税专用发票的话,进项税怎么做呢?

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齐红老师 解答 2025-01-02 16:45

暂估费用 借;成本费用科目 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    利润分配-未分配利润/成本费用(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商  价税合计 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款

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为啥要红冲呢?虚假暂估了费用?
2025-01-02
你好,是的,你分析是正确的
2024-05-21
你好,2023年有正确的发票对应吗?
2023-01-09
你好;  你之前暂估是怎么挂分录的。 具体业务是什么。 是否涉及了损益科目处理  
2022-03-08
你好,暂估和发票一样的,不需要调整。
2024-04-18
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