你们这边正常做销项税就行了,可以抵扣的

老师我们公司从金龙买了汽车,现在公司销售出去了,开的发票是机动车发票,对方呢说他们没这个机动车票,他们又要销售给下一家,不知道怎么开了,那这个情况是他们要去申请机动车票吧?我开的票应该是对的吧
老师你好,请问一下今天税局说我们有一张发票抵扣了,但是对方作废了,但是我找遍了抵扣的发票也没看到这张,请问还有别的办法可以查到这张发票是哪个公司开的吗?
老师你好,想问下我单位非二手车公司之前购买了一台汽车,已抵扣进项。作为固定资产了。现在将汽车出售了。已经给购买方机动车二手车统一发票了。还需要给对方开具增值税专用发票,对方才能抵扣进项税是吗?我们在家自行就能开具13%专票吗?
老师,我们运输公司要卖使用过的车,作价17万卖给对方公司,新车买的时候机动车销售统一发票已认证增值税,卖的时候对方要是一般人我们可以给对方开专用发票吗?有人跟我说机动车属于一次抵扣,再卖就不能给对方开发票,这个说法对吗?
老师上午好!我们公司是从事汽车销售租赁行业的企业,今天同事开错一张机动车发票,已经拿去上牌机构上牌了,税已经交了,后来发现发票开错了,红冲了,重开了,开错的那张发票扣了税,会自动退回来还是要我们这边去税务申请处理?
老师您好,公司需要更改经营范围,但是主体主营业务也要更改,是怎么个 流程?
进项票几年未勾选认证会形成滞留票吗
郭老师请问下2024年度贷款利息我用回单做账走的财务费用,然后汇算清缴也没有调增,现在把发票补开来了,那我还用做账务处理吗,怎么弄合适呢
老板让我作废红冲一张11月份的增值税专票,11月份的增值税我都交过了,然后现在12月份,我红冲掉那张发票之后,我分录就是要写个红冲分录是吧?然后我申报增值税的时候,比如12月开发票是10万,我红冲是1万,我实际申报增值税的时候就是按9万来算的?
我公司开了广告费的发票10万元,文化事业建设税如何计算缴纳,存在不存在起征点
人力资源公司给对方代发工资代交社保,收取服务费,每笔25元,应发工资118298.16,实发工资116669.05,个税54.23,社保1574.88,服务费1120,怎么开票,怎么做账,工资数是选择普票差额征收,开票金额是开应发工资数118298.16,扣除额也是118298.16吗?管理费开专票1120,专票的话简易的5个点吗?
我公司开了广告费的发票10万元,文化事业建设税如何计算缴纳
我如果说是想系统的学习税务,应该怎么学啊
农产品免税的普票是凭发票直接抵扣的吗?还需要供应商提供什么资质材料不得
现在自查2016年增值税及附加税补缴的分录怎么做
你意思 就算发票开在前 税务开在后,系统里也是有这张发票的是吧,可以抵扣? 应该差不到吧
主要是对方那边, 相当于是进项了
是的,对方开通税务登记后也是可以勾选抵扣的
老师 我刚打税务电话又问了一遍, 说这样抵扣不了 说必须税务走通以后 取得这专票才可以, 不知道哪儿准了?
那么现在对方已经上牌了,不能抵扣也没法子了
如果税务开通 在系统里取得发票里找到这个发票 是不是依旧不可以 因为在税务开通之前了是不是
叫税局提供税法依据,按下边这个依据都可以 根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定:一、纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。