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老板让我作废红冲一张11月份的增值税专票,11月份的增值税我都交过了,然后现在12月份,我红冲掉那张发票之后,我分录就是要写个红冲分录是吧?然后我申报增值税的时候,比如12月开发票是10万,我红冲是1万,我实际申报增值税的时候就是按9万来算的?

2025-12-25 16:14
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-25 16:14

是的,就是那样申报的

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相关问题讨论
是的,就是那样申报的
2025-12-25
是的,是的,是这么做的。
2023-12-13
同学你好 直接填写在附表一就可以了
2023-01-16
你好,你申请退税了吗?退税金额到你帐号上了
2022-06-14
是的,第四季度先按 30 万专票正常缴税,之后尽快向税局申请恢复红字发票效力,下个季度凭有效红字发票申请退税或抵缴下期税款。
2026-01-08
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