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未开发票,取得进项税发票并认证,期末应交税费—应交增值税(进项税额)需要结转到未交增值税吗

2025-06-30 17:06
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-06-30 17:07

月末计算需要交税才结转到未交增值税

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相关问题讨论
您好,第一这个是否结转都是可以的,看您的做账习惯,第二没认证 只计入待认证进项税额 认证了 下转到进项税额呢
2021-04-01
结转本月未交增值税 借 ,应交税费-增值税-未交增值税 这步不对的,为什么转到已交税金
2020-10-16
您好,这些分录可以的,但后面结转不是税法书上写的标准分录,就按目前的来做,没有关系的,不一定要按下面的来 月末把应交税费——应交增值税 这个二级科目余额结转到 应交税费——未交增值税,用 应交税费——应交增值税(转出未交/多交增值税)科目来结转,不用把进项销项科目结转, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 , 看应交税费——应交增值税的余额方向,上面分录可以是反分录 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)
2025-05-12
待认证进项税额年底不需要处理,等你认证的当月在做处理!
2024-01-25
您好, 没错 您说的这个步骤很详细
2022-06-10
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