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老师您好,上月红冲的已认证抵扣进项发票,我做了进项税额转出,请问期末结转是做会计分录:借应交税费-转出未交增值税、进项税额转出,贷应交税费-未交增值税吗

2022-05-19 10:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-19 10:22

您好 是的 这样写分录正确的

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相关问题讨论
您好 是的 这样写分录正确的
2022-05-19
你好!可以这样处理的
2020-08-27
待认证进项税额年底不需要处理,等你认证的当月在做处理!
2024-01-25
你好 关于印发《增值税会计处理规定》的通知 财会[2016]22号 对于当月应交未交的增值税,借记“应交税费——应交增值税(转出未交增值税)”科目,贷记“应交税费——未交增值税”科目
2023-06-30
你好,第二个分录 写反了 第一个正确
2020-04-03
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