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需要向境外单位支付培训费(账务系统的培训)。需要缴纳哪些税费

2025-06-30 19:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-30 19:08

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-06-30 19:17

您好,1.增值税, 境内培训(如外方来华或线上培训):代扣 6% 完全境外培训(如出国学习):免税 2.企业所得税, 与境内无关的境外培训:不扣税 涉及境内服务(如来华培训):代扣 10%(或税收协定税率) 3.税务备案, 单笔 大于等于5万美元 需备案(留学费用除外) 4.我们以 服务实际发生地 为准,合同明确约定并留存凭证。

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快账用户2617 追问 2025-06-30 19:30

是否需要业务合同

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齐红老师 解答 2025-06-30 19:47

您好,合同是必须要有的哦

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快账用户2617 追问 2025-06-30 20:18

外方来国内(为国内提供培训)。产生的差旅费是否需要缴纳税款(如果有,有哪些)

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齐红老师 解答 2025-06-30 20:24

 您好,差旅费包含在培训费中 统一按培训费计税:6%增值税 %2B 10%企业所得税 2.差旅费单独收取或实报实销合理费用(凭票据报销):免税 超额或变相收费:按6%增值税 %2B 10%企业所得税补税 3.合同明确差旅费承担方式(建议 实报实销 ),保留机票、酒店等原始凭证备查,合理实报实销不交税,打包进培训费或超标收费要交税。

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