同学您好,很高兴为您解答,请稍等
请问老师,我公司一直是从政府接培训业务,专门在农村免费培训,技术学员!政府给予我们培训补助,我想请问我的收入如何做账,需要缴纳税费吗?
单位主要业务是培训,主要成本是培训老师的工资,都是零时聘用的老师,但是工资做了职工薪酬,也在个税系统申报了,这样需要缴纳残保金吗
老师 单位主营培训的就是培训,在2月收到个人1月开具的培训服务的劳务费发票,已经在2月进行代扣代缴个税的申报及税费缴纳,在1月入账时,要怎么做分录啊?
自己员工给公司培训,支付给员工的培训费,员工需要开给公司发票吗?员工的收入需要公司给代扣代缴个税吗?个税是属于劳务报酬计算个税吗?
老师:您好!我们公司主营业务是非学历教育,主要是建筑8大员的继续教育培训。有些个人缴纳培训费用的时候,以他个人名义转账支付培训费用到对公账户,要求我们开具单位的发票,这样可以吗?
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?
您好,1.增值税, 境内培训(如外方来华或线上培训):代扣 6% 完全境外培训(如出国学习):免税 2.企业所得税, 与境内无关的境外培训:不扣税 涉及境内服务(如来华培训):代扣 10%(或税收协定税率) 3.税务备案, 单笔 大于等于5万美元 需备案(留学费用除外) 4.我们以 服务实际发生地 为准,合同明确约定并留存凭证。
是否需要业务合同
您好,合同是必须要有的哦
外方来国内(为国内提供培训)。产生的差旅费是否需要缴纳税款(如果有,有哪些)
您好,差旅费包含在培训费中 统一按培训费计税:6%增值税 %2B 10%企业所得税 2.差旅费单独收取或实报实销合理费用(凭票据报销):免税 超额或变相收费:按6%增值税 %2B 10%企业所得税补税 3.合同明确差旅费承担方式(建议 实报实销 ),保留机票、酒店等原始凭证备查,合理实报实销不交税,打包进培训费或超标收费要交税。