您好,这个最好按实际的来暂估
老师,如果我根本没收到暂估的原材料,就是为了增加成本,我仍然暂估了3000吨,并且已经生产领用了,结转主营业务成本了,这样可以么
老师我公司收到了原材料,但是抵扣固定资产比较多,但是结转成本的时候原材料发票没有入账,所以原材料这里可以暂估吗,如何做账合理,可以暂估借方原材料,贷方预付账款吗
我们公司原材料以暂估价入账,发出材料已暂估价结转生产成本,这是不是属于计划成本!
老师好,我公司采购粘合剂25吨, 会计分录:借:原材料-粘合剂 70796.46 应交税费-应交增值税-进项税额 9203.54 贷:银行存款 80000 生产领用材料时 借:生产成本-直接材料50000 贷:原材料-粘合剂50000 ,老师,购进的原材料进项税已抵扣,生产领用材料时可以把原材料留一部分存货吗?
暂估入库没有通过原材料科目,直接生产成本,应付账款暂估,这样可以吗
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?
这个月进来原料几万,销售开票开了78万
为什么进来这么少,开这么多了?不是一一对应的吗?
生产外加剂,我也不是很明白,为什么原料就这么少,
其他的成本也没有吗?
出差报销费用,还有给别人的公关费打点的
人员的工资,这些也可以的
出差费用很多,除了会计,生产工人都在出差
工资,出差费用计入什么科目
这个也是可以减少利润的,这方面也行
分录怎么做具体说说计入费用还是计入?
借:管理费用-差旅费
贷:银行存款
是的,是计入这个科目,原料的太少了,这些抵不了太多
那就可以,一样的,能少利润
能暂估虚增原料吗?
不建议,直接暂估成本就可以
怎么暂估成本,生产成本都是平等
借:主营业务成本
贷:应付账款-暂估
我以前做的原料就不用管他,就先那样
是的,汇算清缴收不到票再调增
是的,汇算清缴收不到票再调增