你好,预缴的可以 汇算清缴,需要调整。

老师,如果我根本没收到暂估的原材料,就是为了增加成本,我仍然暂估了3000吨,并且已经生产领用了,结转主营业务成本了,这样可以么
老师,我单位购买100吨原材料,对方开了2次100吨原材料的运费,也就是运费重复开具了,这100吨原材料我已经领用了,并且结转主营业务成本了,现在我把100吨原材料运费冲回来了,成本不冲可以不
老师,请问上个月我们采购了一批货款,还没有收到发票,上月暂估入库,入库时借工程材料,贷应付账款——暂估入库。领用时借主营业务成本—工程材料,贷工程材料。就是已经出库转成本了。这个月收到了发票,我需要怎么做这笔分录?
老师您好!三月份暂估了一笔成本,实际已发生,但是对方公司没有飘开了。当时暂估 借:原材料 -x产品 贷:应付账款-a公司 月底结转成本也把这笔结转了。借:主营业务成本 贷:原材料x产品 现在票回来我如何做账呢?
老师,在上月暂估了原材料,,并且已经领用结转,分录为: 暂估时:借:原材料 贷:应付账款——暂估 领用时:借:工程施工 贷:原材料 结转成本时:借:主营业务成本 贷:工程施工 利润结转时:借:本年利润 贷:主营业务成本 我现在要把这个暂估冲回,是不是后面这一连串都要冲回呢?
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
嗯,我汇算清缴需要做以下调整,因为没有收到原材料,我需要红冲暂估的原材料数量跟金额,并且之前领用原材料的成本,原路回冲,是么
你好是的,是这么做的。
老师,您看一下图片中,冲了14000吨原材料,价值560万,发票确定来不了,之前暂估原材料已经全部被领用了,现在为什么才冲回243万
-5646017.4 应该是看这个的吧
暂估的14000吨,价值560万,是不是成本一定得冲560万,他冲243万,是不是错了?
你好 他的成本是第三列的吗
老师,这是原材料明细账,
我知道 第三列是不是金额
是的,第三列就是金额
你看下负数金额合计不是5646017
对的,14000吨原材料,价值5646017元,为什么转出才2436235.92元呢?按比例结转的?
应该是你的成本当月不允许结转那些吧 是不是转出来就是负数了
冲出这243万成本以后,原材料还剩4300吨,
你把库存商品负数余额结转到主营业务成本就可以了