借 固定资产36000 营业外支出1500 贷 银行存款37500
老师,你好!请教一下老师就是我们公司老板买了一部车,一百多万,首付款二十多万用的是公司账号支付的,开了发票,其余八十多万是银行贷款,老板个人每月支付一万多的利息,现在老板想要把这个利息费用做到账里,请问具体怎么操作?
老师,你好!请教一下老师就是我们公司老板买了一部车,一百多万,首付款二十多万用的是公司账号支付的,开了发票,其余八十多万是银行贷款,老板个人每月支付一万多的利息,现在老板想要把这个利息费用做到账里,请问这个账具体怎么操作?
老师 您好 4月公司向个人买了辆二手面包车,有二手车销售发票,没有上报财务部,7月将车子卖掉,收到7000元,公司已开票给卖家。都没有做过折旧等任何的账务处理。现在账务处理可以这样做吗 购入 借:固定资产 10000 贷:银行存款10000 补计提折旧 借:管理费用474.99 (10000-残值率5%))/60期*3个月(5、6、7月共3月) 贷:累计折旧474.99 转固定资产清理 借:固定资产清理 9525.01 累计折旧474.99 贷:固定资产 10000 收到卖车款7000 借:银行存款7000 营业外支出 2525.01 贷:固定资产清理 9525.01
老师 您好 4月公司向个人买了辆二手面包车,有二手车销售发票,没有上报财务部,7月将车子卖掉,收到7000元,公司已开票给卖家。都没有做过折旧等任何的账务处理。现在账务处理可以这样做吗 购入 借:固定资产 10000 贷:银行存款10000 补计提折旧 借:管理费用474.99 (10000-残值率5%))/60期*3个月(5、6、7月共3月) 贷:累计折旧474.99 转固定资产清理 借:固定资产清理 9525.01 累计折旧474.99 贷:固定资产 10000 收到卖车款7000 借:银行存款7000 营业外支出 2525.01 贷:固定资产清理 9525.01
徐老师,现在我遇到一个问题,我们公司抵债取得一个二手车,后面又把这个二手车666000元卖给了一个个人,对方不要发票,那现在我给这个做未开票收入申报,然后做账通过固定资产清理科目来做,但是现在利润表里面的主营业务收入金额本年累计是不包含计入固定资产清理这块啊
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?
还有什么要处理休注意的吗
因为多支付的这一部分没有取得发票,所得税前需要调增。