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您好老师,我们采购的库存商品,发票已经认证抵扣,对方开了红字发票后,我这边具体分录怎么做呢?

2025-07-01 11:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-01 11:06

借:库存商品 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数

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快账用户1253 追问 2025-07-01 11:10

谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-07-01 11:12

不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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你好,取得的进项负数发票,账务处理是 借:应付账款等科目,贷:库存商品  ,应交税费—应交增值税(进项税额)
2020-11-18
借原材料 红字 应交税费增值税 红字 贷应付账款 红字
2019-07-08
您好,是的,需要对方确认,由对方开红字发票。不需要退回原发票。
2024-05-14
你好;       你认证了   ;对方到时开了红字发票要给你对应联次的 。是的  
2022-02-21
您好,这个的话,是货款这部分抵扣对吧
2024-04-03
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