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老师,我司收到银承对方支付贴现利息。请问账务处理怎么做呀? 收到票据:借:应收票据100万,贷:应收账款A公司。承兑: 借:银行存款80万, 借:财务费用20万 贷:应收票据100万 ,A公司要把这20万打到我司对公,请问怎么平账呀?

2025-07-01 14:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-01 14:18

A公司支付那部分利息 借:银行存款20 贷:财务费用 20

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快账用户6031 追问 2025-07-01 14:19

那么A公司怎么平账呢?实际应收100万,这下给了我司100+20=120万。他们怎么做呀?

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快账用户6031 追问 2025-07-01 14:20

贴现的手续费是开给我司的呀!他们也用不了

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齐红老师 解答 2025-07-01 14:20

他多支付的款计入营业外支出

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A公司支付那部分利息 借:银行存款20 贷:财务费用 20
2025-07-01
同学你好 恩 这样做就可以的
2021-04-16
同学您好,你的分录正确哈,不是短期借款。老师再把完整分录写一遍,‌银行汇票到银行贴现的会计分录‌主要包括以下几个步骤: ‌收到银行承兑汇票时‌,会计分录为: 借:应收票据 贷:应收账款 ‌将银行承兑汇票贴现时‌,会计分录为: 借:银行存款 财务费用 (贴现利息) 贷:应收票据
2024-09-12
你好,你的应收票据里面写上银行承兑,不要写a,公司收到钱借银行存款,财务费用贷应收票据银行承兑。
2021-09-02
同学你好 是这样的哦
2023-06-16
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