你好,那你就添加上去。 另外问下老板,是不是新供应商。
我们是中间商客户,客户把钱打到我们银行账户上,我们将银行账户上的钱转给供应商,怎么做会计分录?我们把钱转给供应商来付客户的货款
我们是中间商客户,客户把钱打到我们银行账户上,我们将银行账户上的钱转给供应商,怎么做会计分录?我们把钱转给供应商来付客户的货款
我们公司之前有个供货商的账,只有付款的明细账,没有做我们欠人家多少钱,应付账款在借方。后来新会计又重新建了账套,把这个供货商的账直接没挂上,现在要付款的话,我应该怎么做?
老师 我在清以前年度的账,有一家公司应付账款贷方余额1800,核对了进项和付款,发票和银行流水都对上了 显示供应商的票还多开了1800,不知道是不是哪里的问题我没查出来,这家公司已经没有合作了,货票都是两清的,我应该怎么调平呢
老师您好,我们现在公司应收账款收不回来,我们又欠两家供应商货款,做个一个代付协议,欠我们公司钱那家公司帮我们付我们欠款的两家公司钱,我这样做的分录对吗借:应收账款贷:应付账款—某公司 —某公司
季度税是这个报的吗?还是下个月
请问老师,没开进项只开销项存在罚款一说不
老师9月份以后不允许报无票收入了吗?
税法#请问下:公司促销商品买一送一活动,比如买一个空调送加湿器,空调价格2000元,实际收款2000元。赠送的加湿器市场价为200元,那么,在增值税和企业所得税确认收入时,分别如何计算?金额分别是多少?
全年一次性奖金包括什么?
请问建筑服务劳务分包怎么填表三
空壳公司一般纳税人连续4个月未报收入和开支风险大吗,如何避免,因未开票也无进项票
残保金申报的从业人数平均值是跟企业所得税申报的人数平均值一样的吗
请问异地工程 有分包 有预缴 开票交增值税的时候用填表三吗?
老师,装订凭证,可以用A5纸打印银行回执单,A4打印发票吗?纸张大小:不一致可以吗
那分录咋做呢?
你好,你可以借应付账款,贷银行存款。
为啥不是借预付账款贷银行存款呢
你好,你也可以进入预付账款。如果你打算用这个科目的话。很多企业只用应付,不用预付。
你可以看下,有没有收到货。
咋看,有没有收到货
你好,这个你要去问仓库啊,看有没有对方的送货单。
为啥用应付不用预付呢?
你好,因为你用了预付以后还可能要用应付。
但是如果你只用应付的话,以后可以不用预付。
那为啥呢是?
你好,你可以按预付,按你说的没问题。 只是你要先确认。有没有收到货?你要没有收到货,然后先付钱就是预付。
跟收货有关系是吧
你好,是的,是跟收货有关系。
那他当时开了发票呢?
你好开了发票是确认应收账款