是的,你很棒,就是那样做的哈

老师,请问我电子银行承兑汇票收到后,直接又背书给了下家公司(对方借票,支付了票面结算金额),可以这样记账吗;借其他应收款 贷应收票据,借银行存款 贷其他应收款
老师做外账得时候, 银行电子承兑 到财务公司 贴现 分录 是 借 :银行存款 财务费用 贷:应收票据 还是 借:其他应收款 贷:应收票据 借:银行存款 贷 其他应收款。利息是没有票得,这个是怎么处理呐!
老师您好! 1、合作公司从公司账户借款20万; 借:其他应收款 贷:银行存款 2、用电子承兑还款; 借:应收票据 贷:其他应收款 3、公司用电子承兑付材料款; 借:原材料 应交税费-进项税额 贷:应收票据 请问这样处理对吗?
2008年,甲公司共发生如下经济业务:编制甲公司2008年度经济业务的会计分录:(1)借:银行存款1638000贷:主营业务收入1400000应交税费—应交增值税(销项税额)238000(2)借:应收账款式702000贷:主营业务收入600000应交税费—应交增值税(销项税额)102000(3)借:银行存款102000贷:应收账款式102000(4)借:应收票据585000贷:主营业务收入500000应交税费—应交增值税(销项税额)85000(5)借:银行存款545000财务费用40000贷:应收票据585000(6)借:银行存款400000贷:应收票据400000(7)借:应付票据200000贷:银行存款200000(8)借:材料采购300000应交税费—应交增值税(进项税额)51000贷:银行存款351000(9)借:原材料190000材料成本差异10000贷:材料采购200000(10)借:材料采购199600银行存款468应交税费—应交增值税(进项税额)33932贷:其他货币资金234000
老师好,请问购入材料62600元,支付票面10万元承兑,找回承兑37270元,银行存款130元,分录为 购入:借:原材料55398.23 应交税金-进项税额7201.77 贷:应付帐款62600 付款:借应付帐款62600 银行存款130 应收票据37270 贷:应收票据100000 对吗
发票金额8700加上车船税1200,合计数小于支付金额10200元,怎么入账
老师,请问一下,25年7月份开出来的费用票,一直没入账,说成本太高了,就没有入,可以入到明年入账吗
老师,您好!印花税滞纳金应该怎么做凭证?
老师您好,公司贷款买的车,怎么做分录。车36万,不含税318584.07,增值税41415.93。付款了一部分36000。其余贷款,我怎么做分录,详细点
缴纳印花税是按合同金额还是按当期已经开票不含税金额呢
库存盘盈是借库存商品贷待处理财产损益,那么资产负债表里的其他非流动资产是负数怎么调整
12月有暂估,1月发票开回来了,所得税年报是报12月利润表的数据吗?
老师,公司被起诉,费用预估33万,截止12月盈利103万,怎么做可以亏损
税务等级变更法人,变更公司名称以后等级就归零了吗
老师,你好!请问车辆购置税计入什么科目
谢谢老师!
不客气,祝你工作顺利;方便的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复