是的,你很棒,就是那样做的哈
老师,请问我电子银行承兑汇票收到后,直接又背书给了下家公司(对方借票,支付了票面结算金额),可以这样记账吗;借其他应收款 贷应收票据,借银行存款 贷其他应收款
假设:我公司买A公司(买卖承兑公司)电子承兑1000万(银行转账方式),买到承兑又背书我采购商品厂家B(公户直接背书过去)分录:借应收票据-A,贷:银行存款,借:预付账款-B,贷应收票据-A。这样操作对吗
老师做外账得时候, 银行电子承兑 到财务公司 贴现 分录 是 借 :银行存款 财务费用 贷:应收票据 还是 借:其他应收款 贷:应收票据 借:银行存款 贷 其他应收款。利息是没有票得,这个是怎么处理呐!
老师您好! 1、合作公司从公司账户借款20万; 借:其他应收款 贷:银行存款 2、用电子承兑还款; 借:应收票据 贷:其他应收款 3、公司用电子承兑付材料款; 借:原材料 应交税费-进项税额 贷:应收票据 请问这样处理对吗?
2008年,甲公司共发生如下经济业务:编制甲公司2008年度经济业务的会计分录:(1)借:银行存款1638000贷:主营业务收入1400000应交税费—应交增值税(销项税额)238000(2)借:应收账款式702000贷:主营业务收入600000应交税费—应交增值税(销项税额)102000(3)借:银行存款102000贷:应收账款式102000(4)借:应收票据585000贷:主营业务收入500000应交税费—应交增值税(销项税额)85000(5)借:银行存款545000财务费用40000贷:应收票据585000(6)借:银行存款400000贷:应收票据400000(7)借:应付票据200000贷:银行存款200000(8)借:材料采购300000应交税费—应交增值税(进项税额)51000贷:银行存款351000(9)借:原材料190000材料成本差异10000贷:材料采购200000(10)借:材料采购199600银行存款468应交税费—应交增值税(进项税额)33932贷:其他货币资金234000
这个银行存款未达账项怎么调?2024年12月未达有收存外地客户款28000元,转入存款利息1000元,存入外地托收款30000元。明显微小错报临界值为1.56万,现在是2025年3月1日进行审计。银行存款审计调整怎么调?1000那个还要审计调整吗
个税申报时个税100元,更正申报后95元,这个退回来的5元税款怎么做账
请问老师,电梯装着架子出口,电梯架子和电梯是两个单位的,报关出口可以各报各位的吗?
公司开进来的材料是普票,这个材料开出去的是专票能用很久以前的留底抵扣吗?也不知当时是怎么留的底了,是转股过来的留底。
您好,我们公司和几个事业单位有往来,有一些应收账款,但他们是以另外的一种形式,比如补贴方式结了这些应收账款,目前但是目前没直接冲销掉应收,因为还不知道怎么处理,但我需要转出这几笔应收款到一个待处理账户里,您说我的待处理账户怎么设置?
经营范围能开这两个图片所有内容吗
卖酒的公司,有的酒自己喝了,用于品鉴了,发票怎么开,增值税企业所得税怎么报视同销售
老师,请问自己是全电开票员身份,法人身份登录开票,请问自己是否有风险?
老师好!有家国内贸易公司给我们介绍了一个阿塞拜疆的建筑劳务工程,这家贸易公司要求我们以后开建筑服务发票给他们,但这家贸易公司没有建筑服务资质,我们可以开票给贸易公司吗?如果可以开票的话,工程地址在境外,这个增值税发票可以免税吗?
老师 请问其他综合收益转入留存收益 然而留存收益是盈余公积+未分配利润 请问写分录怎么写?是借:其他综合收益 贷:盈余公积 贷 利润分配-未分配利润呢 还是直接贷 未分配利润 就是未分配利润这里我有点蒙到底是未分配利润还是利润分配-未分配利润
谢谢老师!
不客气,祝你工作顺利;方便的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复