开场地租赁的话是开9个点的增值税发票。是2016.4.30前的房子可以开5%

老师,我想请问一下我们公司有出租房屋,按照经营租赁,房屋租赁的业务,按照5%简易计税计证,这次丰巢公司付给我们6000元占用了我们的场地放快递柜。我们给他开发票,原来我们的发票开的品名是经营租赁,房屋租赁费,这次我开给他们的话开经营租赁,租赁费这样可以吗?因为他不是房屋租赁,算是场地的租赁。按照5%缴税。可以吗?
我们公司是开篮球馆的,然后承接活动,现在对方要我们开场地租赁费,一般纳税人,那是体育服务*场地租赁费6%吗
我们租了a的场地租给b,,,现在我们开租赁发票给b,a开发票给我们,租赁的场地地址是口述的,开给b的,和a开给我们的,地址字面不一致没关系吧,也是同个地方。
我们租了a的场地租给b,,,现在我们开租赁发票给b,a开发票给我们,租赁的场地地址是口述的,开给b的,和a开给我们的,地址字面不一致没关系吧,也是同个地方。短期租几天出去这样。
我们公司租的办公场地,别人给我们开的租赁费,下个月我们要升一般纳税人了,那这个月让他开是不是要开专票了
老师好,我们是建筑公司,挂靠方提供的成本票,进项税按什么比例抵扣呢?还是可以全额抵扣
老师,增值税新规,简易计税分包不允许抵扣怎么理解?假如,我们给甲方开9%,劳务分包开3%专票,这个劳务分包开给我们看发票不允许我们抵扣了吗?
请问折旧内部调整,需要再做一个分录:因为我想到每个月月末都会计提,借管理费用,贷非… 借生产成本,贷生产用设备之类,累计有增有减,对应管理费用和生产成本也想着要增减
老师好,我购买的实操课程和实操做帐都是长期有效的吗
公司发给客户的成品纸,由于一些原因造成部分纸不能用客户退货了,有退货数量也有退货金额,一般按什么去计算退纸率
老师 我想问一下,如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
老师,我们有项目是3%的简易计税,是劳务分包,异地项目,需要在异地缴纳3%得增值税,有受到建筑服务的普通发票,之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
老师好,经营所得申报是季报,那么季报和年报都需要先做计提吧,会计分录是怎样的呢 谢谢
老师,我们是一般纳税人,制造业,供应商开不了专票,只能开普票1%,可以用来当成本吗
老师,9月份单位申报社保缴纳,其中有医疗互助(个人部分)2470元,190*13人,但是在自然人电子税务局申报个税里面没有显示有扣除个人应负担的这个大病保险,但是工资表里扣除了个人负担的部分,这是怎么回事,因为上一个会计不干了,没交接,我也不明白,个人负担的医疗互助大病保险用不用在个税系统申报扣除
这个房子我们是2020年从人家那边买过来的。房子我们没有所有权,因为他是村里的集体土地。
那个就按9%交增值税
需要去税务局增加项目后开吗,还是可以直接开具
需要增加税种认定,不然没法开
增加税种认定的话,需要什么资料?这个是不是要问税务局?
直接联系税局12366做就行
我问了税务局,他说是偶然发生一次的话就不用增加。
那么直接赋码增加开票项目开票就行