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老师 两月前收到的专票,当月凭证已记了应交税费-应交增值税(进项)。但是当时会计没有勾选。这个月才勾选。那现在凭证应该怎么记

2025-07-01 16:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-01 16:58

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你好没有勾选的话 做待认证进项税去。 不需要你填写申报表。 等你勾选后在做进项税去体现
2020-10-19
如果记成了应交税费增值税—进项税怎么更正呀?你当时增值税怎么做平的呢,当时都没有认证的增值税,直接做进项税减掉了当时申报的增值税就有问题呀
2020-02-19
你好!你收到发票的时候,进项计入什么科目的
2020-11-25
你好,你勾选认证了之后,可以没有原始凭证的。
2023-06-09
进项税额是当期认证当期抵扣的 待抵扣进项税现在是辅导期一般纳税人在用或一般纳税人转小规模会用我,如果你不是属于这两种情况用不到这个科目 如果我的进项发票当月做了勾选认证,但当月没有销项没有开发票,那我算是抵扣了么?—只要你勾选了就是当期抵扣了,入进项税额这个科目
2020-09-15
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职称:注册会计师,税务师

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