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2019年12月的专票,19年不勾选,留到2020年2月之后勾选,我2019年12月记账这些票应该记应交税费增值税—待认证进项税?如果记成了应交税费增值税—进项税怎么更正呀?

2020-02-19 14:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-02-19 14:23

如果记成了应交税费增值税—进项税怎么更正呀?你当时增值税怎么做平的呢,当时都没有认证的增值税,直接做进项税减掉了当时申报的增值税就有问题呀

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如果记成了应交税费增值税—进项税怎么更正呀?你当时增值税怎么做平的呢,当时都没有认证的增值税,直接做进项税减掉了当时申报的增值税就有问题呀
2020-02-19
销项大于进项,就需要缴增值税,把这个增值税结转到未交增值税科目 借应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷应交税费—未交增值税。
2020-10-18
借以前年度损益调整红字 借应交税费待抵扣进项税额
2025-02-22
你好,是的,是这样的 
2022-09-05
同学你好 这个是待认证抵扣进项税
2023-02-06
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