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老师,当月勾选抵扣增值税,要做会计分录吗?要借:应交税费-销项税 600贷:应交税费-进项税/已抵扣600,还是不需要做记账凭证?

2020-11-25 15:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-25 15:20

你好!你收到发票的时候,进项计入什么科目的

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快账用户8688 追问 2020-11-25 15:24

收到发票时,做各种各样的分录呀,比如借:管理费用 应交税费-应交增值税 贷:银行存款 那后期我再勾选认证发票时,还要做记账凭证吗

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齐红老师 解答 2020-11-25 15:25

你好!就是这个,借:管理费用 应交税费-应交增值税 贷:银行存款。你应交税费—应交增值税,三级科目是什么?

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快账用户8688 追问 2020-11-25 15:25

三级科目是进项税呀

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齐红老师 解答 2020-11-25 15:26

你好!你一开始没有勾选认证就入了进项税额吗

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快账用户8688 追问 2020-11-25 15:27

嗯嗯 是滴 怎么办?我还没勾选认证就入了进项税三级科目了,那现在还要做吗

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齐红老师 解答 2020-11-25 15:28

你好!这样勾选的时候不需要单独作分录了。

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快账用户8688 追问 2020-11-25 15:29

知道了,谢谢老师 但是我还是想知道正确的操作是怎样呢?是收到发票时,不能做三级科目,进项税,是吗

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齐红老师 解答 2020-11-25 15:30

你好!收到发票,还没认证的时候,计入应交税费—应交增值税—待认证进项税。

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你好!你收到发票的时候,进项计入什么科目的
2020-11-25
账务处理是否需要将当月未抵扣的进项税额转入待抵扣进项税额?可以
2023-06-14
借应交增值税销项税 贷应交增值税-贷认证抵扣进项税
2024-01-11
你好,也是和上面一样,只不过是这个未缴增值税在借方。
2024-06-14
您好,分录是错误的
2022-07-31
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