你好!你收到发票的时候,进项计入什么科目的
老师,当月勾选抵扣增值税,要做会计分录吗?要借:应交税费-销项税 600贷:应交税费-进项税/已抵扣600,还是不需要做记账凭证?
进项>销项,结转分录 借:应交税费—应交增值税(销项) 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项) 老师,这笔分录是不是进项>销项,不足抵扣时,作为留抵税额,用于日后抵扣,抵扣时是不是需要做这笔分录
一般纳税人,建筑公司,业务招待费的成本专票,这个月无销项没有开发票,这个分录的应交税费要不要做待抵扣进项税额,勾选平台上有记录可以勾选,我做账是直接做应交税费-应交增值税进项税额。还是应交税费-待抵扣进项税额?
老师,当月已勾选认证的进项发票当月不抵扣,当月无销项税额,借:库存商品。 应交税费-应交增值税(进项税额)贷:应付账款,账务处理是否需要将当月未抵扣的进项税额转入待抵扣进项税额吗?
上个月做了一个借应交增值税-贷认证抵扣进项税分录呢,那这个月结转增值税分录时,借应交增值税销项税贷应交增值税-贷认证抵扣进项税,还是先要做一个借应交增值税-进项税 贷应交增值税-贷认证抵扣进项税分录
老师,这个季度有3万利润要预缴企业所得税,第四季度预估会亏损,怎么处理
独资的企业可以核定不
请问医院建设循环车行路,砖铺人行道,平整土地,绿化入哪些科目,因为是一个项目,想归到那个项目上面,请问要怎么设置科目啊,
请问医院非营怎么做账,怎么设置科目啊
老师,公司的一般户是3.4年前开的,一直没在税局备案,现在备案能把开户时间写成最近吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
收到发票时,做各种各样的分录呀,比如借:管理费用 应交税费-应交增值税 贷:银行存款 那后期我再勾选认证发票时,还要做记账凭证吗
你好!就是这个,借:管理费用 应交税费-应交增值税 贷:银行存款。你应交税费—应交增值税,三级科目是什么?
三级科目是进项税呀
你好!你一开始没有勾选认证就入了进项税额吗
嗯嗯 是滴 怎么办?我还没勾选认证就入了进项税三级科目了,那现在还要做吗
你好!这样勾选的时候不需要单独作分录了。
知道了,谢谢老师 但是我还是想知道正确的操作是怎样呢?是收到发票时,不能做三级科目,进项税,是吗
你好!收到发票,还没认证的时候,计入应交税费—应交增值税—待认证进项税。