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老师,收到已经勾选的福利费专票如何入账的分录如何做啊

2025-07-01 18:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-01 18:30

你好,这个你做转出。 借管理,管理费用,福利费贷,应交税费,应交增值税进项税额转出。

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快账用户5336 追问 2025-07-01 18:33

正数福利费的时候已经做了一笔进项和进项转出了,现在这张票有问题,红冲了,我如何做呢

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齐红老师 解答 2025-07-01 18:33

你好,比如借其他应收款贷,管理费用,福利费。

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快账用户5336 追问 2025-07-01 18:34

人家又重新开了

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齐红老师 解答 2025-07-01 18:35

你好,重开了你然后又重新做就可以了。

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快账用户5336 追问 2025-07-01 18:37

收到的红票和一样金额的重新开具的发票,我该如何做吧

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快账用户5336 追问 2025-07-01 18:38

不得先把以前开错的那个冲了吗

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快账用户5336 追问 2025-07-01 18:38

再重新做吗

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齐红老师 解答 2025-07-01 18:38

你好,你借其他应收款,贷管理费用-福利费 然后再借管理费用,福利费贷,其他应收款。

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快账用户5336 追问 2025-07-01 18:45

谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-07-01 19:17

你好,不用客气的了。

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你好,这个你做转出。 借管理,管理费用,福利费贷,应交税费,应交增值税进项税额转出。
2025-07-01
你好,这些不允许抵扣的,你直接选择不抵扣勾选就可以啊,不影响之前的账务处理。
2021-11-26
福利费开具的增值税专用发票,一般会计处理方式是借记“福利费”科目,贷记“应交税费-应交增值税(进项税额)”和“银行存款”或“应付账款”科目。这样做可以确保费用和相应的税金得到正确记录。
2024-11-01
同学你好 什么部门的呢
2024-10-14
你好,请问一下,是实物还是服务发票
2024-02-16
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