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小规模纳税人甲公司举办蓝球赛,收到乙公司赞助费20000元,做其他业务收入可以吗?借:预收账款,贷,其他业务收入,应交税费/增值税?

2025-07-01 19:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-01 19:23

你好,这个是营业外收入了。

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快账用户1522 追问 2025-07-01 19:25

甲公司给乙公司开发票现代服务/赞助费?

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齐红老师 解答 2025-07-01 19:27

你好,这个不需要开发票了。不属于增值税的应税业务。

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快账用户1522 追问 2025-07-01 19:36

但是乙公司要发票

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齐红老师 解答 2025-07-01 20:27

你好,要的话,建议就在营业范围内开一个了。

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相关问题讨论
你好,这个是营业外收入了。
2025-07-01
你好,可以,可以这样做
2025-07-01
一、收入科目 不能计 其他业务收入,赞助费与日常经营无直接关联,应计入 营业外收入(若赞助附带广告宣传等经济利益,也可能按“其他收益”等,实务多走营业外收入 )。 二、分录 1. 收到款项时(假设先收款): 借:银行存款 20000 贷:预收账款 20000 2. 开票确认收入(需缴增值税): 借:预收账款 20000 贷:营业外收入 19417.48(20000÷1.03 ) 应交税费——应交增值税 582.52(20000÷1.03×3% ,按小规模 3% 征收率,若有免税政策需调整 ) 三、核心要点 赞助费非日常经营业务,不走“其他业务收入”; 若赞助含广告宣传等经济利益,需缴增值税,开票“现代服务 - 赞助费”合规;
2025-07-01
你好,可以这么做的。 但是金额税额不对
2021-04-01
一、开发票时,冲销原来确认收入的分录,再按照发票确认收入,计算增值税。
2023-01-14
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