您好,意思是要申请退税,是吧

老师,2020年8-9月多交印花税了,可以在2020年第四季度没抵完,可以在2021年继续抵减吗?
老师好,印花税核定是按次申报,但是去年2季度-4季度的印花税我是今年1月申报的,这样可以吗?
老师,今年的印花税交重复了,可以在明年1月份申请退税吗?
老师好!请问我上个季度计提印花税提多了,做冲回分录,借本年利润贷应交税费印花税,对吗?
老师好,请问印花税可以按次申报吗,可以一次性申报以前年度至今的印花税吗
建筑劳务公司,班组长挂靠到劳务公司,管理费税费个人打到公司,咋做账?班组长垫付农民工工资50万,之后甲方把我钱都到建筑劳务公司又该咋做账
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
不是的,老师,我们是一家私立医院,开给患者的发票是不需要缴纳印花税的,对吧? 但是我在1季度都给交上了,所以想在以后给找平,这样做可以吧?
不能,要么申请退税就可以
老师好 我所缴纳的印花税都属于买卖合同范畴的,为何不能做调整呢?
可以申请退税,这个可以退税的
退税不好吧?退税的话,税局不会查帐吗?
不会,这个多交可以退
嗯嗯好的,谢谢老师 老师,我所缴纳的印花税里面包括采购的药品、器材,购买的办公用品,发生的车辆费等,就是这些需要缴纳印花税对吗?
不用,这些是不用交税的
啊?老师,那我们医院都不用缴纳印花税吗?
医院在进行购销合同、工程合同等经济活动时,需要按照国家法定的标准缴纳印花税,只是看病这个不用交
老师好,您的意思是我们诊所所有的业务都不需要缴纳印花税,对吗?
是的,这种是服务业,不用交
刘老师,我们是一家诊所,有限公司,小规模纳税人,请问需要缴纳什么税呢?谢谢
增值税,个税,企业所得税
老师好,请问服务业的印花税都不用交吗?比如餐饮业等
不用,这个餐饮业的也是服务类,不用交的
老师,我想继续提问关于印花税的问题,怎么才能由您帮我解答呢?我马上提问,您来接一下好吗?谢谢
你打上我的名字,就可以了,其他老师不会接