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印花税我们是季度申报,问1:是按合同的不含税金额吗?问2:如果合同没有写明是含税还是不含税,那直接按合同金额? 问3:那如果4月签了合同金额10万,没写明含税还是不含税,5月开了一张该合同的部分发票3%税率含税价5万,那我第二季度的印花税计税基础是怎么来填?

2025-07-01 23:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-02 00:23

你好同学! 如果税法单独记载,印花税是按不含税的合同金额计算,如果没有单独记载,那么应该按含税的合同金额计算。 所以同学4月的合同应该按10万计算缴纳印花税。

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你好同学! 如果税法单独记载,印花税是按不含税的合同金额计算,如果没有单独记载,那么应该按含税的合同金额计算。 所以同学4月的合同应该按10万计算缴纳印花税。
2025-07-02
您好!你按不含税金额就可以了
2022-05-05
你好!按含税金额来了
2024-08-27
你好,不可以的,要按照合同上的金额缴纳印花税
2022-01-02
增值税没有单独写来,就按合同的金额。 没有签订合同的就按实际的金额,不包括增值税。
2023-07-07
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齐红老师 | 官方答疑老师

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