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收回记账公司代理的账务,银行流水不对,报表中货币资金多出几万元,需要把货币资金做一次调整跟实际金额一致嘛?其他应付款是累计下来的社保总金额,没有缴纳社保扣款的分录,怎么处理

2025-07-02 10:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-02 10:16

你好,是的,是要调的了。 你实际上有缴纳的话就要补充作凭证。

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快账用户1719 追问 2025-07-02 10:29

做一笔借其他应付款-社保 贷银行存款 调平就可以?

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齐红老师 解答 2025-07-02 10:31

你好,是的。就这样就可以了。

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快账用户1719 追问 2025-07-02 11:30

先把银行余额,和其他应付调整,后面我按照实际业务正常去做就可以了

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齐红老师 解答 2025-07-02 11:30

你好,是的,就是这样操作。

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快账用户1719 追问 2025-07-02 15:50

老师还一个问题,我新建的帐套,还要把代理记账提供报表的期末余额添加到我帐套期初余额中嘛。感觉添加进去就又都错了

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齐红老师 解答 2025-07-02 15:55

你好,是的,是要作为期初数,起账

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你好,可以先整理一下思路,计提社保、公积金的分录,借:管理费用,贷:应付职工薪酬-社保、公积金。 支付时,借:应付职工薪酬-社保、公积金,其他应收款-个人社保公积金,贷:银行存款。 发工资扣除个人社保公积金,借:应付职工薪酬-工资,贷:其他应收款-个人社保公积金。 收到总公司付款,借:银行存款,贷:其他应付款-总公司。 按照这个思路去调整就可以了。
2020-08-29
交社保的钱是谁出的?也是借的钱吗?如果是的话,增加你的其他应付款,减少你的未分配利润。
2023-01-12
这个保证金从8600里面扣,还是额外需要支付。
2023-12-20
同学稍等,我先看看
2024-01-09
同学你好 留在那里就行了
2021-06-25
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