交社保的钱是谁出的?也是借的钱吗?如果是的话,增加你的其他应付款,减少你的未分配利润。
我之前问过您生育津贴到帐后扣回工资的方法,我的做法是每月按4500做工资到5个月,工资表也是4500减社保公积金个税是0,到上班后申请津贴下来后在应付工资里红冲4500*5到其他应付款的借方,然后贷方是生育津贴的合计,借方再做一笔差额的支出就平了。这么做财务上没问题,那个税申报是否应该是在那5个月收入都填0,社保公积金也应填0因为这部分也是他津贴里出的,可这也有问题,确实是扣了啊,以后合并计税也得算上啊。我目前是按4500正常申报的,这就相当于多报收入了,虽然不交税,但22年不是要合并计税吗,这个收入最好还是别多报吧。怎么解决,就想知道申报个税正确做法。有种方法是只申报公积金和社保那部分填在收入里,免税里也填这个数,扣除部分的社保公积金附加扣除照实际填,这样可以吗?
请问一下老师:因为我们老板年前转让了一个公司过来,这个公司之前交接的人给我们说的是零申报,老板着急转让,就找了代办公司,直接办理转让手续,代办公司以为也是零申报没数据,所以说在填写 19年的利润和费用时全部数据填的零,包括20年的税金也是0,所以说最近被专管员要求更改,要求我们把19年前公司做的工资费用全部清零,20年那时候他们有在税局代开了一笔26544的发票,同样也做了工资,但是没有实际发放现金,且账上也没有钱,发放时挂在其他应付款法人 头上的,相当于全年工资32200,收入26544,亏损5656元,现在专管员要求我们把资产负债表上面的应付工资调成了负-32200,其他应付款37856亏损5656,利润表还是没有变,就是正常数据填的,现在我想请教老师的是,资产负债表上面的应付工资和其他应付款,如果是表上这个数据的话,我年末就要做一笔,借,应付职工薪酬贷,其他应付款,是吧?但是这样子做的话,依据是什么呢?摘要明细怎样填呢?
老师 ,前两天专管员要过去一趟:原因是公司收入少成本多,我们成立半年,2020年9月开始,是分公司,公司做民宿,就是三个公司的业务,我们税务账只有一家就是咨询服务,就是公司收毛坯房装修,然后运营出租出去,我们税务账这块儿就是每单业务只收1000元服务费,这些款前期都是直接到总部一家装修公司,我们本地还没有装修公司,所以走公户转账的也只是到总部装修公司公户,我们税务账只是挂服务费收入和往来,转账的也只是个别客户 大多数客户都是刷POS到总部私卡,合同装修也签的总部,所以我们当地税务账只挂收入是一万六,只有16单,人员工资社保5人,房租办公费一共有13万,专管员找我就是费用大,了解业务,说装修这块儿要报验要给当地留税,不然要稽核,总部总监让我和专管员说的是会返给我们当地,总部只是代收,让当地去交,我想了想感觉总监应该是应付专管员,因为装修公司业务员工资人事关系在总部,费用走那边,他转回来我还不是要交所得税,不过人工材料总部没走账,总部年前让注销分公司,注册子公司,在上星期我已经把子公司注册好了,准备税务报到,现在出了这事,我要不要子公司报到前先跟分公司专管员打声招呼,说我们有子公司,要注销
老师您好,我们是新成立的公司,还没招人。因为需要报税了,想请教关于现在做零申报的几个问题。一,年前存在以下几个行为:①交了装修款,当时银行账户还没申请,交的现金,有收据,后期可转发票(现在还没转)。②股东换人,在税务局交了印花税。③法人转进部分投资款。④银行从账户里扣除了手续费。以上是否都需要体现在财报中呢?我目前的处理是:资产负债表中填入了实收资本和未分配利润(手续费),并把相减的数额填入了货币资金。利润表里填入了管理费用(手续费)。现金流量表为0。实在是不太懂,请老师指教。二,单位似乎还未办理社保,是否不用管呢?还是也要进行零申报之类的行为?三,个税的人员信息采集中,是否需要把所有股东都写进去呢?(还不清楚他们是否要发工资)如果要写的话,是否要先询问他们有没有在别的单位交个税了?如果有别的地方交,是否就不用写他们了?万一如果股东都有别的地方交,没人可采集信息了怎么处理呢
老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
老师,您好,幼儿园食堂找人清理的下水道池子,没有发票,只能给开收据,可以上账吗?
A公司欠款5000元,B公司欠款10000元,A公司付了承兑,B公司帮我们换了承兑没有收费用,15000直接打在我们公司账上,请问老师分录怎么做
在阿里巴巴国际站上面的订单,收汇了1000美元,平台信保订单扣去2个点,也就是20美元。实际提现到公司账上980美元。那20美元怎么做账呢?
老师,香烟发票可以入账吗,是入招待费吗
我司是电竞头戴耳机制造业,用分步法分项结转核算直接材料、直接人工、制造费用,存货计价用月末一次加权平均法,制造费用全部计入最终产成品成本。我司分三大步骤,1:前加工、2:组装、3:包装1:前加工、2:组装、3:包装,其中前加工可能做1个成品分别有5个不同半成品,都是在前加工完成。前加工有两条线别,前加工1线和前加工二线,分别做不同的半成品。比如工单1的成品有5个不同半成品,工单2成品有5个办成品。把5个不同半成品组装成裸装成品,裸装成品转到下一步进行包装入库,请提供一下EXCEL成本核算表模板,
怎么查原来停缴员工的社保档次和购买基数?
企业注销后,账务凭证还需要保留吗?
老师,我们是生产型出口企业,4月报关单中有2单因合同与付汇人名称不一致,付款人为客户公司员工,让业务提供证明资料,迟迟未提供过来,我报5月出口退税时这两单可以放到下个月报吗?资料不齐我怕报不过去
老师 您好!请教您 计提工资,扣缴五险一金的分录能指导一下吗?谢谢!
公司不给员工交公积金,员工投诉会有什么结果
现在是,我定期像公司卡里充钱,每月自动扣两个人社保和公积金,没有从公司卡里发工资。
需要还钱给个人吗 给就按上面的填写
意思是,我可以按照我之前的报法填,未分配利润里继续累计填我所交的社保公积金费用,其他应付款里把货币资金的余额和这个累计社保的费用加起来填进去。
你的社保已经支付出去了,它就不影响你的其他货币资金,它只影响你的其他应付款。
其他应付款里的金额就是公司欠别人的钱,如果公司有利润了,就从利润里扣,这个其他应付款金额就取消掉了
还钱了之后才可以的,没有还钱一直挂着。