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郭老师,请郭老师接,我们买二手车,固定资产之前转过来的时候没有做账,之前应该要去哪里开票然后再入账,现在我们卖掉了,应该怎么补做账,

2025-07-02 13:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-02 14:03

你从哪里买的?让谁给你们开发票?你之前肯定有发票,如果是新车。

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齐红老师 解答 2025-07-02 14:03

他有一个机动车发票,要不怎么做的过户?

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齐红老师 解答 2025-07-02 14:04

借,要固定资产。贷,银行或者应付账款或者预付账款,然后折旧。以前年度的借,利润分配,未分配利润。贷,累计折旧。

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快账用户9747 追问 2025-07-02 14:04

是买二手车,从一个公司买来的,没有机动车发票,正常是要开什么发票,现在找老板要哪个

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齐红老师 解答 2025-07-02 14:12

销售方给你开一个增值税的发票,还有一个二手机动车发票。

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快账用户9747 追问 2025-07-02 14:17

我查到了,有收到二手车市场开的发票,原会计没录进去,那我按当时的价格1万入, 借,固定资产,贷银行存款1万 然后折旧,借未分配利润,贷累计折旧(用1万,还是需要减残值用9500)

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齐红老师 解答 2025-07-02 14:23

对的是的,残值率自己设置,你想设置多少就设置多少5%以内

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快账用户9747 追问 2025-07-02 14:33

我看之前会计没入固定资产,她直接1万块做费用出去了,现在卖又开固定资产

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齐红老师 解答 2025-07-02 14:35

那你直接做其他业务收入就行,不用做固定资产了

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快账用户9747 追问 2025-07-02 14:37

那还要做固定资产,还折旧吗 做其他业务收入,是怎么做分录,卖给私人的

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齐红老师 解答 2025-07-02 14:40

不需要了 借银行存款、 贷、其他业务收入 应交税费,应交增值税。

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快账用户9747 追问 2025-07-02 14:43

汇算清缴其他业务收入需要另外填报吗,它不属于主营业务收入 那我们5月份开票,二手车销售开错,开成现代服务,我这个月要红冲,重开13%的票吗

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齐红老师 解答 2025-07-02 14:48

小型微利企业在主表营业收入里面填写就行 ,是的对的

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快账用户9747 追问 2025-07-02 14:52

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-07-02 14:55

不用客气,工作愉快。

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快账用户9747 追问 2025-07-02 15:13

老师,像这种买的车或者固定资产,怎么定价合适,买来比如2万,才开1年,卖多少合适

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齐红老师 解答 2025-07-02 15:18

最好的方法对准确的找评估机构去做下评估

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快账用户9747 追问 2025-07-02 15:20

好的,我可以把这个销售的做营业外支出吗,还是要做其他业务收入,有什么说法

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齐红老师 解答 2025-07-02 15:28

做营业外支出你怎么做?借银行存款贷营业外支出吗?这个是什么意思?

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快账用户9747 追问 2025-07-02 15:37

写错了,我说销售二手车,做营业外收入,还是正常要做其他业务收入

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齐红老师 解答 2025-07-02 15:38

做其他业务收入,你做营业外收入,你的增值税销售额和所得税的销售额不一致。

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你从哪里买的?让谁给你们开发票?你之前肯定有发票,如果是新车。
2025-07-02
你好,这个二手车是单位的吗?如果是的话,那买了一部新车,这个新车在单位的名下还是个人?
2023-06-01
之前的部分你们作为在建工程入账 入账以后,继续给在建工程增加成本
2022-05-20
缴纳的增值税不能直接计入税金及附加,应按以下步骤进行账务处理: 计算补缴的增值税:先确定需补缴的增值税金额. 计提增值税:借:以前年度损益调整 贷:应交税费 - 增值税检查调整. 转出应补缴的增值税:借:应交税费 - 应交增值税 (转出未交增值税)/ 应交税费 - 增值税检查调整 贷:应交税费 - 未交增值税. 实际补缴增值税:借:应交税费 - 未交增值税 贷:银行存款. 调整所有者权益:借:利润分配 - 未分配利润 贷:以前年度损益调整.
2024-12-23
你好,你开了发票要确认收入,但是你没有进来的发票没有成本。
2024-10-21
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