你好,这个要看是什么原因产生的
借:应交税费-应交企业所得税贷:以前年度损益调整 同时调整未分配利润 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润 老师,我们现在企业所得税的科目余额是0 ,如果办理退税的时候没有做分录,现在如果抵税做你说的分录的话,那么应交税费-应交企业所得税借方就有余额 了
老师您好,我的科目余额表上面应交税费-应交个人所得税贷方有余额,这个应该怎么调整
老师,您看我这个应交税费的余额表,期末余额在贷方,暂时还没结转,怎么做分录及金额能调为期末余额为0
应交税费-应交个人所得税借方有余额前期可能做错了,假如找不出原因怎么调整
老师,期末应交税费-应交个人所得税借方余额是不是少记提的意思,我要调整完整的分录怎么写
25年考了证,现在想先看录播课,先从哪看起?
老师,我登录公司电子税务局系统里面没有显示发票业务怎么办?我需要开发票
老师,9月申报8月所得即7月工资,员工社保是9月开始交的,申报工资对应扣除的社保是几月的?
专用发票是什么意思
不抵扣勾选到底在干什么
老师,一般纳税人,个人8月给我们单位开了5000元一张劳务发票,他不肯让我们代扣个税,我们让他作废掉,私下付钱给他,但现在个税系统,跳出来有这笔劳务发票,如果当月作废掉是不是就不显示了,显示出来是不是就没作废?
公司购入了一批办公桌椅和沙发茶几共计7万元开了一张发票。其中单价:沙发2万和6千多,茶几三千多,桌子一千多,椅子一百多。这些单价有高有低的,需要一起做固定资产吗?还是直接计入费用,
老师可以用表格做钉子账吗?怎么做呢?
老师,临时工有临时工合同,也需要发票才可以抵扣企业所得税吗?有工资薪金发的
老师,初创公司,社保购买和自然人个税这个该怎么操作呀
不知道是什么原因呢?这么处理只有15元,想把这个钱消t
你好如果,如果不想知道是什么原因,你可以进入营业外收支。
应交税费个人所得税借方余额20元,我应该是用营业外收入还是支出?
你好这个是营业外支出。