你好,那你看一下你单位是不是没给人家缴纳扣除了没交。
老师,应交税费-应交增值税科目在贷方有-0.03的余额,这个怎么调整?
老师您好,发现应交税费企业所得税441.58已经缴纳但科目余额表还有余额,应该怎么调整呢
老师您好,我在上月多扣了员工的个税,这个月补上了,但是我的应交税费-应交个人所得税这一栏在科目余额表上借方有余额 这个应该再怎么调整呢
老师您还,我是小规模纳税人,用了应交税费-应交增值税-销项税这个科目,现在科目余额表应交税费-应交增值税-销项税贷方有余额 这种的应该怎么调整呢
应交税费-应交个人所得税科目贷方余额比实际应该支付的金额大,这个差额在账务上应该如何调整?
老师,我看了是扣的多了,但是有些人已经离职了,这种的在也还不了,应该怎么调整呢
转到营业外收入里面去。
收到,非常感谢老师指导
不用客气,工作愉快。