若确实有销售该商品或服务,不算虚开
老师问下,我有两个一般纳税人公司,都要增值税发票认证的,但是我有一家公司8月份没开票,7月份也没收到发票,我直接在发票认证网上操作了抵扣统计,也确认通过了,国税网也申报增值税了 但是另外一家公司在8月份开了一张发票,我到认证网上认证7月份,7月份也没收到发票,我按前面一家公司操作,但是这家公司就完成不了抵扣统计,国税网也申报不了增值税报表
老师,我想问下,个体工商户虚开发票,财务负责人和办税员都不是本人,这个会有什么责任,但实际操作是本人
老师,我想咨询一下,就是有员工拿来发票,已入账,后发现发票上的公司名称开成了另一个公司,但是已经入账申报纳税了,这我该怎么办?
老师,现在公司进项票不够都会找人虚开点票吗?我的单位这种情况经常有,我很纠结要不要继续呆着,但是他们说这种操作很多公司都会用是吗?
老师好!之前我们公司贷款的利息一直都是回单直接入账,都没有开发票,已经几年了啊!但是我汇算清缴度没有纳税调增,老师这个该怎么办啊!现在补开发票有用吗?
请简述汇兑、托收承付和委托收款的异同。
老师,我们做完为乙方,发票项目名称具什么,税收编码是属于其他现代服务吗?对方是一般纳税人可以开专票吗?是6%的税率吗
老师请问一下,生产车间支付一大笔旧设备改造费,要计入什么科目,分录怎么做合适点
企业所得税汇算清缴退税金额达到多少税务会查账
公司主营业务收入➕其他业务收入,报增值税时候,其他业务收入填哪里?
建筑公司投标保函需要交印花税吗
老师你好,我们是供水行业,我们租别人的管道,对方开来的管输费我应该计入哪个科目
老师您好,我家这个月交的增值税,城市维护建设税,教育费附加税,地方教育附加税,分录为借:应交税费-未交增值税 税金及附加 贷方:银行存款 这样的分录对吗
老师 用于研发用的固定资产 怎么计算折旧费用的呀
老师,我现在有点困惑 我用的金蝶精斗云做账,我在看季度的利润表 营业成本 本年累计金额是 12280046.29 我自己登记的表是按发票登记的 营业成本的本年累计是 12309793.61 差额主要是在 2月有一笔差旅报销 不含税 471.7 ,计入管理费用,5月有一笔房租发票 不含税 20443.76 ,计入管理费用, 6月 购买一台pos机 不含税 8831.86 ,计入固定资产 我这样应该没错吧老师,麻烦帮我解答下
确实提供此项服务了,但是是我们另一个单位提供的,但是开票单位是中标单位
如果是这样,也涉嫌虚开
因为中标单位已经中标,只能中标单位开,其实是我们另一个公司提供的技术服务,我的风险大不大
财务人员的风险不大的
开票人员是我,风险还不大吗
按老板指示开票,通常风险不大的
谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!