你好,你可以计入管理费用-服务费。或者财务费用-服务费。
是这样的,我7月份报销了员工6月的公司宽带费499,该员工已离职,我就先做了一个报销凭证,因 为还没有收到发票。我按照之前财务的做法就记得其他应收款-外部往来-预存话费,贷银行存款。后面发票下来了,我借管理费用-宽带费,应交进项税,贷的其他应收款外部往来-预存话费。但是这个我们总监说是错的,我不是很能明白该怎么改它。
老师,我开了一张服务费发票,没收到款,目前做借:应收账款 贷:主营业务收入 贷应交税费一销项税 这样做对吗?
收到一张电子普通发票*金融服务*贷款服务要怎么做分录呢 之前用银行支付贷款利息我是借财务费用-贷款利息费用 贷银行存款
手续费 前面用银行回单做账时:借 财务费用 贷 银行存款,现在收到发票 怎么个冲减呢?
老师您好,我这边前期做了2笔账,借其他应收款-22000 贷银行存款-22000,当时是没有发票入账,后面又做了笔借管理费用-研发支出-22000 贷预提费用-高新服务费 现在发票来了,我要入账,该怎么做, 借:预提费用-高新服务费 22000 应交税费进项税额-640.78 贷:其他应收款 22000 这中间差的640.78我要怎么借贷平衡,谢谢
请问对方扣除部分工程款用作条幅费,可以计入我公司的广告宣传费吗?开不来发票的话需要纳税调增吗?
人工不按件来分,每个产品耗的工时都不一样,要按工时来,比如A产品生一件10小时,B产品生产一件5小时,那人工分配A就是B的2倍—————假如本月工资一万二,生产abcd四种产品,单位耗时分别1234个小时。是不是这里就用比例法?1+2+3+4=10小时,,,12000乘以1除以10是a产品人工成本。12000×2÷10是b的人工成本。后面cd一样用这个方法。
请问老师一个公司每个月的结账期限必须是一样的吗?如果我原来是每个月月底,以自然月结账,这个月有比费用发生在下个月月初,就改成了下个月月初结账,结上个月的账可以吗?因为银行打款的回单是下个月月初的
老师,深圳社保25年7月最低缴费基数多少啊,交社保公积金的
董老师 在线吗?有问题想咨询您~
老师好,咨询下,公司账务处理:股票投资不核算数量,目前投资的股票分红、送股,会计分录,账上怎么处理比较规范?
老师,您好~咨询下,公司为小规模纳税人,办公费用合计五千多,目前与对方供应商沟通,可以减免一千,这样发票在开具的时候,怎么体现一千多的优惠~最后以四千多金额入账处理~
请专业老师解答,小规模纳税人,按季申报增值税,如果4.5月一个月开3万,6月这个月开12万,需要交增值税吗
老师,季度申报的时候,那个a表上的资产总额的季初跟季末是在哪里取数?
门窗销售公司,带安装,请问要按完工百分比法做吗?收到订单后,找品牌厂家生产,到货入库,再安排时间给客户送货安装。大部分的1个月能搞完,有的要2月。