您好 这样写分录正确的
请问老师收一年的服务费,开了一张发票,按12个月确认收入,收到钱 借银行存款 贷预收账款,开发票交增值税 借预收账款 贷主营业务收入 应交增值税销项税额 ,之后十一个月确认收入 借预收账款 贷主营业务收入 …这样做对吗?之后十一个月记账凭证后附什么原始凭证
老师,我开了一张服务费发票,没收到款,目前做借:应收账款 贷:主营业务收入 贷应交税费一销项税 这样做对吗?
一家服务机构收到服务费但发票没开,是借银行存款,贷应收账款。还是借银行存款,贷主营业务收入,贷应交税费_应交增值税_销项税额?
之前开出了一张销项发票,钱未收到,做的借应收账款、贷主营业务收入、应交税费,现在钱已收到怎么做分录?
之前开出了一张销项发票,钱未收到,做的借应收账款、贷主营业务收入、应交税费,现在钱已收到怎么做分录?
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
如果列入资产负债表,单单这一项业务,资产≠负债十所有者权益
这笔业务资产=负债十所有者权益啊 怎么会不等于的?
我是哪弄错了?
您 把分录金额带入然后计算看看
资产是应收账款:106元;负债是6元,主营业务收入不能列入资产负债表,老师我哪弄错了?
主营业务收入结转到本年利润 然后在资产负债表未分配利润栏次体现
不是年底才将本年利润结转到未分配利润?每月不是分别将收入成本费用等结转到本年利润就结束了?
是的 但是资产负债表会自动取本年利润的数据填写
我现在手工算,这块想弄明白
资产负债表未分配利润栏次包含本年利润金额
我每月需将算的净利润列入资产负债表的未分配利润中?不需做分录?
是的 每月需将算的净利润列入资产负债表的未分配利润中 不需做分录
老师,今天要开给保险公司佣金收入,但之前开的内容是其他咨询服务费*服务费,这个服务名称有什么说法?
佣金一般应该开代理服务费发票
但为啥开咨询服务?
这是我查的
应该是经济代理服务类 这个您要问前任怎么开具的啊
这是我查的
是的啊 我也没说错啊