选择第一种,但是你应该把这个财务费用发生额的时候放到借方负数
财务费用贷方余额,结转,是借,本年利润—10,贷,财务费用,—10。还是借,财务费用10,本年利润10
老师,因为双减辅导班退费多。10月份主营业务收入:负数65525.4元,主营业务成本4058元,管理费用1500元,营业外收入915元,营业外支出100元。会计分录如下:损益结转:借:主营业务收入 负数65525.4 贷:本年利润 负数65525.4 借:主营业务成本 915 贷:本年利润 915 成本结转:借:本年利润 4058 贷:主营业务成本 4058 费用,营业外支出结转:借:本年利润 1600 贷:管理费用 1500 营业外支出 100 利润结转:借:本年利润 负数70268.4 贷:利润分配—未分配利润 负数70268.4 谢谢老师。看这个对吗
老师,因为双减辅导班退费多。10月份主营业务收入:负数65525.4元,主营业务成本4058元,管理费用1500元,营业外收入915元,营业外支出100元。会计分录如下: 损益结转:借:主营业务收入 负数65525.4 贷:本年利润 负数65525.4 借:主营业务成本 915 贷:本年利润 915 成本结转:借:本年利润 4058 贷:主营业务成本 4058 费用,营业外支出结转:借:本年利润 1600 贷:管理费用 1500 营业外支出 100 利润结转:借:本年利润 负数70268.4 贷:利润分配—未分配利润 负数70268.4 谢谢老师。看这个对吗
老师,本期财务费用利息支出100,利息收入20,最后做结转损益分录是哪种?? 第一种: 借:本年利润 120 贷: 财务费用 120,第二种: 借: 本年利润 80 贷: 财务费用 80
老师 假设借财务费用-100时候,在结转时候 是不是借:本年利润 贷:财务费用-100 而不是100. 我不知道我理解对不对 (借贷必相等 也就是 无论借方科目是正数还是负数,但一旦结转时候数字也都是一样的)
老师早上好,我们公司没有车,控股公司有1台车一直是我们在用,这台车的费用也是在我们公司报销,油费,高速费能计入我们公司的费用成本吗?
查账征收的个体户需要申报哪些税,哪些报表??
老师 营业执照做增项怎么弄?
员工工资到手5000,社保个人部分500公司承担,我把个人承担的500和公司承担的一起计入管理费用 工资表上就是5000,那么汇算清缴500要调增,那么个税按照什么基数申报?
老师,物业公司管理费前两年合同是跟总公司签订的,现在这两年总公司没有业务,业务都分到分公司了,总公司最近都是零申报的,然后今年的管理费的发票还是开给总公司了,从分公司走账可以吗?
查账征收的个体户,要是一个月开票超过了10万,但是一个季度没有超过30万,增值税需要缴纳吗
老师,你好!司机A在我们公司拉了一车货,我们要给A付运输费,但是他是黑户,账户上收不了钱,他委托司机B收运输费,我们将运输费转给了司机B,请问司机A能给我们开运输费发票吗?
老师我单位是商贸企业,对方公司给了一部分返利,让开一张服务费发票,数量我写1,单位可以空着吗,谢谢老师
老师,新起了一个营业执照,公章法人财务章已经印刻完毕了,现在应该是先去银行开户还是先去税务登记?
老师,我们公司是门窗私发零售公司,从今年就没人做账,我刚进去要涉及补账,之前的会计往来科目混着用,同一个客户应收账款贷方和预收账款贷方都有余额,我再补账过程中,还遇到同一个客户交的尾款的话,可以做应收账款贷方,月底结转收入先冲应收账款贷方吗?